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孝义市建设工程招标投标服务中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市建设工程招标投标服务中心主要职责是为建设工程招标投标提供管理保障,负责工程项目报建,管理,监督工程开标,定标,招投标监督,投标备案.
  (二)人员构成情况
  孝义市建设工程招标投标服务中心单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制3名;实际12人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1.充分发挥管理职能。 
  我们要紧紧围绕市委、市政府和住建局的中心工作,做好指导、协调、管理、服务,确保各项建设工程招投标的顺利开展。对我市市域范围内建设工程招标投标全过程管理,对招投标过程中发生违法行为及拖欠农民工工资的企业一定时间内进入我市参加投标活动,并在“信用吕梁”进行公示。
  2.认真落实各项计划,圆满完成各项随机任务。
  我们将一如既往地按照市委、市政府、住建局的安排,与各单位各系统紧密配合,完成好市委、市政府安排的其他各项任务。我们将继续以国家现行法律、法规和规章为执法依据,认真贯彻落实“十九大会议精神”,刻苦钻研业务知识,提高工程招投标管理水平,为我市建设工程有序开展作出新的贡献。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算119.87万元,与上年相比减少13%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少。其中:
  一般公共预算收入119.87万元,与上年相比减少13%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划8万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算119.87万元,与上年相比减少13%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算119.87万元,与上年相比减少13%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少。其中公用支出11.36万元,与上年相比无增减变化.
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化.
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
    (1)社会保障和就业支出12.57万元,与上年相比减少16.02%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少;
    (2)住房保障支出9.1万元,与上年相比增加65.45%,增加的主要原因是住房公积金比例的调高;
    (3)卫生健康支出5万元,与上年相比无增减变化.
  (4)城乡社区支出93.2万元,与上年相比减少17.19%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出107.06万元,与上年相比减少16.27%,减少的主要原因是因机构改革,人员减少,故经费减少。
  (2)商品和服务支出11.36万元,与上年相比无增减变化.            
       (3)对个人和家庭的补助支出1.45万元,与上年相比增加26%,增加的主要原因是增加2020年退休人员的取暖费。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.36万元,与上年相比无增减变化.
  (七)重点支出安排情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值112758元;(3)其他固定资产价值109897元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

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