一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市邮政业发展中心是主管邮政业工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是负责对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。
(二)人员构成情况
孝义市邮政业发展中心行政编制0人;事业编制6人;工勤编制0名;实际4人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是保证单位日常工作正常运行。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算36.88万元,与上年相比增加12.2%,增加的主要原因是2020年我单位增加了项目经费。其中:
一般公共预算收入36.88万元,与上年相比增加12.2%,增加的主要原因是2020年我单位增加了项目经费。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算36.88万元,与上年相比增加12.2%,增加的主要原因是2020年我单位增加了项目经费。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算33.88万元,与上年相比增加3.1%,增加的主要原因是工资普调。其中公用支出2.2万元,与上年相比保持一致。
(2)项目支出预算3万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2019年无单位无项目经费,2020年增加了项目经费。主要项目是:
办公经费补助项目3万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元,与上年相比减少16.86%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。
(2)事业单位医疗支出1.44万元,与上年相比增加12.5%,增加的主要原因是工资普调。
(3)其他邮政业支出29.23万元,与去年相比增加14.1%,增加的主要原因是项目经费增加和工资普调。
(4)住房公积金支出2.66万元,与去年相比增加55.56%,增加的主要原因是住房公积金比例上调。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出31.26万元,与上年相比增加3.28%,增加的主要原因是工资普调。
(2)商品和服务支出2.62万元,与上年相比增加0.77%,增加的主要原因是工资普调,福利费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计2.62万元,与上年相比增加0.77%,增加的主要原因是工资普调,福利费增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金3万元,主要用于机构运行办公支出。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋45平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值90000元;(3)其他固定资产价值9153元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。附件:孝义市邮政业发展中心2020年部门预算公开表