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孝义市能源局2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)基本信息

  孝义市能源局(以下简称能源局),是孝义市机构改革组建新部门,为孝义市政府工作部门,为正科级。

  (二)主要职责

  1、负责全市能源行业管理。贯彻执行全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

  2、按市人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织项目竣工验收。

  3、负责能源预测预警,监测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改革局审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。

  4、牵头组织全市节能降耗工作,拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

  5、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责,负责电力运行管理。

  6、负责石油、天然气等管道建设和保护。

  7、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

  8、组织推进能源重大设备推广及运用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

  9、组织推进能源国际、省际、市际合作,协调对外能源开发利用工作。

  10、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

  11、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

  12、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  孝义市能源局行政编制14人(其中9人参公);事业编制53人(其中11人自收自支);工勤编制10名;实际77人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员57人,其中:离休1人,退休56人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  完成上级能源部门下发的各项任务指标,保质保量完成随机任务。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算613.46万元,与上年相比增加,增加的主要原因是本单位于2019年4月份成立,没有年初预算数。

  一般公共预算收入613.46万元,与上年相比增加,增加的主要原因是本单位于2019年4月份成立,没有年初预算数。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增长变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增长变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增长变化。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算613.46万元,与上年相比增加,增加的主要原因是本单位于2019年4月份成立,没有年初预算数。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算606.71万元,与上年相比增加,增加的主要原因是本单位为19年新成立,没有年初预算数。其中公用支出15.5万元,增加的主要原因是本单位为19年新成立,没有年初预算数。

  (2)项目支出预算6.75万元,与上年相比增加,增加的主要原因本单位为19年新成立,没有年初预算数。

  ①派驻临县第一书记经费项目3.75万元

  ②驻村工作队经费(专项)项目3万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出80.92万元,与上年相比增加,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (2)卫生健康支出20.16万元,与上年相比增加,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (3)住房保障支出44.60万元,与上年相比增加,增加主要原因本单位为19年新成立,没有年初预算数。

  (4)灾害防治及应急管理支出463.77万元,与上年相比增加,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出545.75万元,与上年相比增加,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (2)商品和服务支出37.44万元,与上年相比增加,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (3)对个人和家庭的补助支出23.52万元,与上年相比增加,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计37.44万元,增加主要原因为本单位19年新成立,没有年初预算数。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年我单位预算安排重点支出资金0万元.

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值55.65万元;(3)其他固定资产价值218.63万元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.80万元,与上年相比增加,增长原因为本单位2019年新成立,没有年初预算数,我局共有公务用车的4辆。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增长变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增长变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排4.80万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.80万元,与上年相比增加,增长原因为本单位2019年新成立,没有年初预算数。

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