一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市无线电管理委员会是主管市辖区内的无线电管理和部分招商引资工作工作的政府组成部门,主要职责是:
1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章及省无线电管理的具体规定;
2、协调处理本市无线电管理方面事宜;
3、根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;
4、负责本市无线电监测;
5、监督和管理无线电台(站)的设备和使用;
6、筛选储备招商项目;
7、建立招商网站,提供发布的招商信息;
8、邀请投资客商并组织招商活动;
9、跟踪服务招商引资项目;
10、拟定招商引资政策规定;
11、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市无线电管理委员会单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制8人;实际12人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、认真抓好中、高考无线电监控
高、中考前,要及早谋划、及早行动,邀请吕梁市无管局监测车对考场周围地形、电磁环境进行搜索和预监测,重点对学校周边树木及建筑物有无架设无线发射器进行摸查,把握情况,做好充分准备,并要求考场附近的无线电台用户尽量在上、下午考试时间内停用,酒店禁止使用。考中认真细致巡查、搜索,分析信号,做好记录、快速应急、以便精确地查处考场“无线”作弊器。
2、配合上级机关抓好无线电管控安全排查
利用上级机关在我市设立的两处小型无线电监测站,对我市存在的无线电发射设备进行摸底、宣传、调研,并及时给予指导和服务,充分保障我市无线电信号安全,全年不出现重大违法信号。
3、及时完成市委、市政府交办的重大事项或重要活动的无线电管控工作。
招商引资工作方面
确定“一种资源多链条发展项目”招商思路,重点围绕我市铝矾土资源,突出供给侧结构性改革主题,围绕循环发展,变废为保,将我市铝矾土产业链条延伸发展作为主攻方向,促产业延伸、产品升级。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算126.85万元,与上年相比减少19.05 %,减少的主要原因是人员减少。其中:
一般公共预算收入96.61万元,与上年相比减少22.71%,减少的主要原因是人员减少。
政府性基金等预算收入0万元, 与上年相比增加 0 %,无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加0%,无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比增加0%,无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算126.85万元,与上年相比减少19.05%,减少的主要原因是人员减少。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算126.85万元,与上年相比 减少16.38 %,减少的主要原因是人员减少。其中公用支出5.78万元,与上年相比减少11.35 %,减少的主要原因是人员经费减少。
(2)项目支出预算9.18万元,与上年相比增加84 %,增加的主要原因是购买办公用品和农村工作队经费。主要项目是:
①招商引资专项费项目5万元
②农村工作队经费项目1.5万元
③购置办公桌椅费项目2.68万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出96.61万元,与上年相比减少23%,减少的主要原因是人员减少。
(2)社会保障和就业支出16.01万元,与上年相比减少15.7%,减少的主要原因是人员减少。
(3)卫生健康支出5万元,与上年相比减少5.3%,减少的主要原因是人员减少。
(4)住房保障支出9.23,与上年相比增加31.11%,增加的主要原因是缴费比例的增加。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出110.75万元,与上年相比减少23.72%,减少的主要原因是人员减少。
(2)商品和服务支出5.78万元,与上年相比减少11.35%, 的主要原因是人员经费减少 。
(3)对个人和家庭的补助支出1.12万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年无此项目。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计126.85万元,与上年相比减少16.38%,减少的主要原因是人员经费减少 。
(七)重点支出安排情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。与上年相比无增减变化。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元 。与上年相比无增减变化。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值9.5万元;(3)其他固定资产价值3.83万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1_辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。