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孝义市劳动保障监察综合行政执法队2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市劳动保障监察综合行政执法队属于股级建制事业单位,下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队,主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

  (二)人员构成情况

  孝义市劳动保障监察综合行政执法队事业编制15人,实有23人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。

  2.及时查办欠薪信访、投诉案件,维护劳动者合法权益。

  3.加强日常巡查和专项检查力度。

  4.规范“两网化”建设。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算228.77万元,与上年相比减少6.35 %,减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

  其中:一般公共预算收入228.77万元,与上年相比减少6.35 %,减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算228.77万元,与上年相比减少6.35 %,减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算210.28万元,与上年相比减少6.07 %,减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

  其中公用支出8.26万元,与上年相比增加1.15 %,增加的主要原因是福利费的增加。

  (2)项目支出预算18.49万元,与上年相比减少9.45 %,减少的主要原因是减少了劳动监察服装的购置。主要项目是:

  ①劳动监察大楼取暖费3.14万元

  ②办公楼出租税金及附加费用0.6万元

  ③办公楼监控设施及安装4万元

  ④执法资料印刷费2万元

  ⑤监察大楼维修费1.95万元

  ⑥办公楼保洁员劳务工资1.44万元

  ⑦办公费2万元

  ⑧执法人员外出调查差旅3.31万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出202.19万元,与上年相比减少10.01 %,减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

  (2)住房保障支出17.24万元,与上年相比增加53.93 %,增加的主要原因是工资标准上调,公积金支出比例增加。

  (3)卫生健康支出9.34万元,与上年相比增加11.19 %,增加的主要原因是工资标准上调。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出202.02万元,与上年相比减少5.32 %,减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

  (2)商品和服务支出8.26万元,与上年相比增加1.15 %,增加的主要原因是福利费的增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2020年政府采购项目2个:

  ①办公楼监控设施一批,预算资金为25000元。

  ②大队执法记录仪一批,预算资金为15000元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计26.75万元,与上年相比减少13.46 %,减少的主要原因是减少了劳动监察服装的购置。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2020年,我单位无预算安排重点支出(重要项目)资金。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值87121元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

       (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

       (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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