一、部门情况
(一)部门职责、机构设置
孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:
组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织开展全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,完成市委、市政府交办的其他任务。
孝义市退役军人事务局内设4个股室,分别为:
1.办公室
2.安置创业股
3.拥军优抚股
4.军休服务及褒扬纪念股
孝义市退役军人事务局下设机构:退役军人服务中心。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.加强退役军人党建工作;2.创建全国“双拥”模范城;3.继续完善服务保障体系;4.全力解决历史遗留问题;5.继续推进社保接续工作;6.营造就业创业浓厚氛围;7.加强队伍自身建设。
(三)单位预算说明
孝义市退役军人事务局为2019年3月8日新组建单位,上年未申请部门预算。
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算3848.98万元,其中:一般公共预算收入3848.98万元。
(二)非税收入
无。
三、支出预算说明
2020年支出预算3848.98万元。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算133.58万元,。其中公用支出7.16万元。
(2)项目支出预算3715.40万元。主要项目是:
①义务兵优待项目1359.86万元
②其他优抚支出项目1381.33万元
③退役安置项目831.66万元
④拥军优属项目10万元
⑤其他退役军人事务管理支出项目31.74万元
⑥其他社会和保障就业支出项目11.71万元
⑦优抚对象医疗补助项目89.10万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出3746.02万元。
(2)卫生健康支出94.26万元。
(3)住房保障支出8.7万元。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出104.85万元。
(2)商品和服务支出7.16万元。
(3)对个人和家庭的补助支出21.57万元。
(四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金4万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目无。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.2万元。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金2302.09万元,其中用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出1381.33万元、用于退役安置支出831.66万元、优待对象医疗补助支出89.10万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金1680.16万元,主要用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出、退役安置支出、优待对象医疗补助支出等。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)车辆1辆,固定资产价值77936元;(2)其他固定资产价值218029元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年持平。其中:
(一)因公出国(境)费
无。
(二)公务接待费
无。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:公务用车运行维护费1.2万元。