一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市无线电管理委员会是主管市辖区内的无线电管理和部分招商引资工作工作的政府组成部门,主要职责是:
1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章及省无线电管理的具体规定;
2、协调处理本市无线电管理方面事宜;
3、根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;
4、负责本市无线电监测;
5、监督和管理无线电台(站)的设备和使用;
6、筛选储备招商项目;
7、建立招商网站,提供发布的招商信息;
8、邀请投资客商并组织招商活动;
9、跟踪服务招商引资项目;
10、拟定招商引资政策规定;
11、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市无线电管理委员会单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制8人;实际12人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好中考及高中学业水平考试无线电保障工作
(一)集中力量完成中考无线电监测保障工作。一是制动应急预案。充分考虑、识别考场周边环境,制定详细的应急预案并上报孝义市招生考试办公室;二是中考前配合上级部门做好安置在我市三农及卫生大楼两座小型无线电监测基站的维护,对设备进行检修及维护;三是集中优势力量充分巡查,保障考场周边的人防工作。
(二)保障高中学业水平考试的无线电人防工作。考前重点对学校周边树木及建筑物有无架设无线发射器进行摸查;考中认真细致巡查、搜索。
2、积极争取上级支持,保障5G基站选址建设
及时与吕梁市无线电管理局对接,积极争取上级部门支持,一是在编制我市公用移动通信基站站址布局专项规划的时候,派出无线电专业技术专家组成员参与规划评审,提升我市基站站址布局专项规划的科学性和合理性;二是选址建设前,安排专班与吕梁市局协调,依据基站台址专项规划,做好公众移动通信基站建设布局和台址的技术审查;按规定办理公众移动通信基站设置、使用手续,及时发放《中华人民共和国无线电台执照》。
3、做好随机性事业单位招聘考试保障工作
结合我市可能的事业单位招聘考试,制定详细的无线电保障预案,充分保障招聘考试公正、公平。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算126.4万元,与上年相比减少0.35%,减少的主要原因是人员减少。其中:
一般公共预算收入126.4万元,与上年相比减少0.35%,减少的主要原因是人员减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少0%,减少0%,无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比减少0%,无增减变化
(二)非税收入
2021年非税收入计划_0万元,与上年相比减少0%,无增减变化
三、支出预算说明
2021年支出预算126.4万元,与上年相比减少0.35%,减少的主要原因是人员减少。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算126.4万元,与上年相比减少0.35%,减少的主要原因是人员减少。其中公用支出8.53万元,与上年相比增加32%,增加的主要原因农村工作队经费列入预算。
(2)项目支出预算0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是机构改革单位职能改变。
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出93.54万元,与上年相比减少3.72%,减少的主要原因是人员的减少。
(2)社会保障和就业支出18.29万元,与上年增加12.46%,增加的主要原因是工资福利的增加。
(3)卫生健康支出5.12万元,与上年增加2.4%,增加的主要原因是工资福利的增加。
(4)住房保障支出9.45万元,与上年增加2.3%,增加的主要原因是工资福利的增加。
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出116.44万元,与上年相比增加减少4.9%,增加的主要原因是工资福利的增加。
(2)商品和服务支出8.53万元,与上年相比增加32%,增加的主要原因是农村工作队经费列入预算。
(3)对个人和家庭的补助支出1.13万元,与上年相比增加0.9%,增加的主要原因是系统计算方法与上年有差异。
(4)办公设备购置0.3万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年无办公设备购置。
(四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计8.83万元,与上年相比增加32%,增加的主要原因是农村工作队经费列入预算。
(七)重点项目绩效情况
2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1,固定资产价值9.5万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0,公务用车购置费0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比与上年相比无增减变化。