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索引编号:
111423LL00100/2023-64805
著录日期:
2023-08-31
标  题:
孝义市市场监督管理局2022年部门决算(本级)
孝义市市场监督管理局2022年部门决算(本级)
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

(1)办公室

负责机关日常运转,承担文电、会务、政务信息、政务公开、保密、档案、信访、安全、值班、对口支援等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。负责重要工作督查督办。组织协调人大代表建议和政协提案的办理工作。负责机关及直属单位装备、固定资产的管理工作。负责后勤保障工作。承担全市市场监督管理新闻宣传、新闻发布和舆情监测、分析。协调组织应急处置和重大宣传活动。协助局领导处理日常事务。

(2)人事教育股

管理和指导局机关、局属各单位机构编制、人事劳资、考核奖惩工作。制定并实施教育培训规划,指导干部培训和学历教育工作。负责指导开展工人技术等级考试及专业技术职务的评聘工作。负责着装管理工作。负责基层基础建设。负责离退休干部的管理服务工作。

(3)财务股

负责拟定财务监督管理的规章制度及措施,并组织实施。编制经费预算方案及决算方案。负责向财政等有关部门申报经费和向下级拨付经费。负责罚没收入的汇缴工作。负责专用票据的管理工作。负责全局财务收支核算工作。监督管理所属单位财务收支活动。

(4)法制股

全面推进依法行政工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担依法依规细化行政执法流程、规范自由裁量权和行政执法监督工作。承担行政处罚案件的审核、听证工作。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。组织开展法治宣传教育工作。指导基层案件办理工作。负责执法证件和执法文书的发放管理。负责法制宣传培训工作。完善行政执法与刑事司法衔接工作。

(5)行政审批股

负责集中行使涉及市场监督管理方面的行政审批、审核职能。推进行政审批制度改革,制定行政审批工作的制度和办事流程。负责行政审批(含服务)事项的受理、审核、发证以及登记注册全程电子化工作。依法承担公司股权出质工作。负责派出机构行政审批业务指导工作。负责收集、整理各类许可资料,做好归档工作。负责各类市场主体注册登记信息的统计、分析,并协助做好公开工作。扶持全市个体私营经济发展,承担建立完善全市小微企业名录工作。  

(6)信用监督管理股

组织实施市场主体信用监督管理的制度措施。组织指导对全市市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织指导信用分类管理和信息公示工作。组织实施经营异常名录和“黑名单”管理工作。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。组织查处全市无照生产经营和相关无证生产经营等相关违法行为。承担社会治安综合治理有关工作。组织实施“双随机、一公开”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

(7)消费者权益保护和市场交易监督管理股

组织实施消费者权益保护、合同行政监管、商品交易市场监督管理的制度措施。组织指导全市消费维权工作和消费环境建设。指导开展市场监管咨询投诉举报的受理、处理工作。依法监督管理市场交易行为,依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,组织指导动产抵押登记工作。组织实施广告业发展规划、政策措施、监督管理制度。组织监测全市各类媒介广告发布情况。组织查处虚假广告等违法行为。指导广告审查机构和广告行业组织的工作。指导促进全市公益广告发展工作。负责组织协调有关专业市场规范管理工作。配合开展有关领域专项整治工作。组织查处相关违法行为。

(8)知识产权运用保护股

承担全市知识产权保护工作。指导和监督全市专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权保护及争议处理、维权援助和纠纷调处工作。组织实施强化知识产权运用服务的制度措施。组织开展商标注册、专利申请的指导工作。组织实施知识产权交易的制度措施。指导和规范知识产权无形资产评估工作。依法监督和管理知识产权代理机构及其他服务机构。组织知识产权普法宣传工作。组织查处相关违法行为。

(9)反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室)

组织实施有关反不正当竞争、直销监管及禁止传销的政策措施。依法承担监督管理直销企业、直销员及其直销经营活动和打击传销工作。组织查处相关违法行为。经授权承担有关反垄断调查及执法工作。指导有关价格收费监督检查和查处价格收费违法违规行为。

(10)网络交易监督管理股

组织实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。指导协调全市网络市场行政执法。组织查处相关违法行为。依法打击网络商品侵权假冒等违法行为。组织指导网络商品交易平台和网络商品经营主体规范管理工作。

(11)质量发展股

组织实施质量强市战略的政策措施。承担统筹全市质量基础设施协同服务及应用工作。组织实施政府质量奖励制度,加强全面质量管理,推进全市品牌建设。组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度,配合上级市场监管部门实施重大工程设备质量监理、产品防伪和缺陷产品召回工作。开展服务质量监督监测,组织质量事故调查。承办市质量强市领导小组的日常工作。

(12)产品质量安全监督管理股

组织实施生产和流通领域产品质量监督管理工作。承担产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。组织实施工业产品和食品相关产品质量安全监督工作。组织查处相关违法行为。

(13)标准计量认证股

组织实施国家标准、行业标准、地方标准,推动采用国际标准和国外先进标准。依法监督管理团体标准和企业标准。管理、推动企业产品标准自我声明工作。承担标准化项目的组织、协调工作。承办市标准化工作领导小组的日常工作。负责推行法定计量单位。组织实施计量器具强制检定、量值传递工作。监督管理全市计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构。监督管理计量器具的制造、修理、使用、检定。规范和监督市场及商品计量行为。调解计量纠纷,组织计量仲裁检定。开展能源计量工作。负责对全市为社会出具具有证明作用数据和结果的实验室、检验检测机构的监督管理。组织对获得强制性产品认证的企业进行监督管理。组织对认证机构和获证组织进行监督检查。推动各类自愿性认证工作。组织查处相关违法行为。

(14)特种设备安全监察股

负责特种设备的安全监察工作。依据相关法律、法规和安全技术规范,监督检查全市特种设备的生产、经营、使用、检验检测,以及高耗能特种设备节能标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。监督管理全市特种设备作业人员持证情况。指导特种设备事故应急救援工作。组织查处相关违法行为。

(15)食品安全协调股

推进实施食品安全战略的政策措施。承担统筹协调食品安全全过程监管中的重大问题,推动健全食品安全跨部门协调联动机制工作。承担市食品安全委员会及其办公室的日常工作。

(16)食品生产监督管理股

分析掌握生产领域食品(含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品)安全形势,建立健全食品生产监督管理制度措施并组织实施,监督食品生产者落实主体责任。组织实施食盐生产质量安全监督管理工作。组织指导全市食盐专营管理。组织实施食品生产企业监督检查,组织查处相关违法行为。指导企业建立健全食品生产安全可追溯体系。

(17)食品流通监督管理股

分析掌握全市流通领域食品(含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品)安全形势。建立健全全市食品流通监督管理制度措施并组织实施。监督食品经营者落实主体责任。拟订全市食品安全监督抽检计划并组织实施,定期公布相关信息。组织实施并指导开展食盐经营质量安全监督管理工作。负责实施酒类商品监督管理工作。组织查处相关违法行为。

(18)餐饮服务监督管理股

分析掌握全市餐饮服务领域食品安全形势。建立健全全市餐饮服务领域食品监督管理制度措施并组织实施。推动全市餐饮服务者落实主体责任。组织实施并指导开展餐饮服务食品安全监督检查工作。组织实施餐饮业质量安全提升行动。组织实施并指导开展重大活动餐饮服务食品安全保障工作。组织查处相关违法行为。

(19)药械化监督管理股

监督实施药品流通管理法律法规、药品经营使用质量管理规范和药品分类管理制度。掌握分析药品流通安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。配合有关部门实施国家基本药物制度、药品流通发展规划和政策。 依职责组织开展药品零售环节监督检查。负责对医疗机构药品的质量监管。依职责负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品等零售和使用环节的监督管理。组织开展药品不良反应监测并依法处置。监督实施医疗器械监督管理法律法规及规章制度。监督实施医疗器械标准及医疗器械分类管理制度。依职责组织实施医疗器械经营使用环节质量的监督检查,掌握分析医疗器械经营使用安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。组织开展医疗器械不良事件监测并依法处置。监督实施化妆品监督管理相关法律法规和规章制度。监督实施化妆品标准、分类规则和技术指导原则。组织实施化妆品经营环节的现场检查。掌握分析化妆品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。组织开展化妆品不良反应监测。负责药品零售企业经营保健食品的监管。组织查处相关违法行为。

(20)非公经济组织党建办公室

宣传和贯彻党的路线、方针、政策,促进上级党委各项决策部署在非公有制经济组织的贯彻落实。促进非公有制经济组织健康发展。加强对非公有制经济组织党建工作的调查研究,具体指导和协调全市非公经济组织的党建工作,指导非公有制经济组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众等工作。做好非公有制经济组织党组织的教育培训、党员管理服务工作。

(21)机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

(二)人员构成情况

孝义市市场监督管理局行政编制99人;事业编制95人;实际256人;长期聘用临时工0人。

离退休人员141人,其中:离休1人,退休140人。

(三)本决算年度的主要工作任务

(1)加快推动智慧监管。全面推行以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。积极争取市政府支持,协调推进我市电梯物联网云平台建设,积极引入成熟的食品药品信息化监管系统,缓解不断增长的市场主体与有限的监管人员之间的矛盾,推进我市市场监管向智能化发展。

(2)持续强化队伍建设。大力培养“全科医生”,使干部职工掌握真正过硬的市场监管本领。加强反腐倡廉宣传教育,强化干部廉洁自律意识,营造“人人思廉、人人促廉”的工作氛围。

(3)努力提升监管效能。充分发挥职能优势,狠抓安全风险防范,加强消费者权益保护,统筹推进质量、计量、商标、名牌和标准化战略,强化信用公示、知识产权保护等工作。

(四)单位决算说明

本单位为二级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算41959140.86元,上年收入决算35141867.14元,与上年相比增加19.4%,增加的主要原因是人员经费及项目经费收入增加,其中:

一般公共预算收入41959140.86元,与上年相比增加19.4%,增加的主要原因是人员经费有较大增长,此外为了更好的履行监管职能,2022年度有新增项目,因此增加了部分项目经费。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2022年支出决算41959140.86元,上年支出决算35851647.64元,与上年相比增加17.04%,增加的主要原因是人员经费及项目经费支出增加。

(二)一般公共预算支出41959140.86元,与上年相比增加17.04%,增加的主要原因是人员经费及项目经费支出增加,其中:      

1、2022年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算37272278.21元,与上年相比增加10.63%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中公用支出2099471.76元。

(2)项目支出决算4686862.65元,与上年相比增加116.81%,增加的主要原因是且为了更好的履行监管职,本年度有新增项目,因此增加了部分项目经费,主要项目是①非公经济组织和社会组织党建活动经费132600元;②食品综合检测中心设备款1080000元;③食品抽样检验费988700元;④车用油品抽样检验费811060元;⑤市场监管部门制式服装和标志管理工作经费572631.15元;⑥市场监管工作业务经费449495.96元;⑦办公设备购置费183895元;⑧维修维护费用125446.54元;⑨专用设备及其他资产购置费用91280元;⑩临县第一书记生活交通及工作经费75000元;⑪驻村帮扶工作队经费9969元;⑫市场监管培训费14720元;⑬基层市场监管补助资金53130元;⑭中央财政补助工商行政管理专项经费48935元;⑮知识产权奖励经费50000元,增加的主要原因是本年度新增了食品综合检测中心设备项目、部门制式服装项目、知识产权奖励项目等项目经费,并且为保证更好地履行职能提高了食品和车用油品的抽检经费,更新购置了专用及办公设备。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务32405678.02元,与上年相比增加13.72%,增加的主要原因是本年度有新增项目,且提高了相关监管职能经费;(2)社会保障和就业5058055.58元,与上年相比增加37.32%,增加的主要原因是本年度新增发放了退休人员补充绩效工资;(3)卫生健康1406431.26元,与上年相比减少0.5%,减少的主要原因是人员退休缴纳医保经费减少;(4)住房保障3088976元,与上年相比增加36.76%,增加的主要原因是住房公积金缴费计算基数提高,相应支出增加。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出33256220.05元,与上年相比增加12.48%,增加的主要原因是在职人员发放了补充绩效工资;(2)商品和服务支出5279094.41元,与上年相比增加11.91%,增加的主要原因是差旅、维修维护费、基层工商所水电取暖费、印刷费增加;(3)对个人和家庭补助支出1916586.4元,与上年相比增加33.03%,增加的主要原因是发放了退休人员补充绩效工资;(4)资本性支出1457240元,与上年相比增加1047.79%,增加的主要原因是本年度偿还了食品综合检验检测中心设备款;(5)对企业补助支出50000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年度支付了对东义煤电铝公司知识产权奖励资助资金。

(三)2022年涉及政府采购项目13个,决算资金468131.68元。

(四)2022年涉及政府购买服务项目2个,决算资金171221.68元。

(五)2022年机关运行经费决算情况 

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算支出的机关运行经费合计2099471.76元。其中:办公费143550元、印刷费269750.33元、咨询费80000元、水电费3774元、邮电费17430元、取暖费20331元、专用材料费32000元、劳务费120000元、工会经费357058.56元、福利费169200元、公车运行维护费185767.97元、其他交通费700609.90元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2022年,我单位重要项目支出资金4686862.65元,主要用于非公经济组织和社会组织党建活动经费132600元;食品综合检测中心设备款1080000元;食品抽样检验费988700元;车用油品抽样检验费811060元;市场监管部门制式服装和标志管理工作经费572631.15元;市场监管工作业务经费449495.96元;办公设备购置费183895元;维修维护费用125446.54元;专用设备及其他资产购置费用91280元;临县第一书记生活交通及工作经费75000元;驻村帮扶工作队经费9969元;市场监管培训费14720元;基层市场监管补助资金53130元;中央财政补助工商行政管理专项经费48935元;知识产权奖励经费50000元。

(七)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级基层市场监管补助专项转移支付资金5.31万元;收到上级中央财政补助工商行政管理专项资金4.89万元,主要用于更新我单位执法设备的支出;收到上级专项转移知识产权奖励经费5万元,主要用于对东义煤电铝企业知识产权奖励资助支出;收到上级非公组织和社会组织党建活动经费7.1万元,主要用于对非公党委书记的补助及对非公活动开展的相关支出。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋9475平米,固定资产价值17245824.32元;(2)车辆21辆,固定资产价值2327152元;(3)其他固定资产价值10284895.68元。

(九)预算绩效情况说明

2022年,我单位决算项目支出资金4686862.65元,主要用于非公经济组织和社会组织党建活动经费132600元;食品综合检测中心设备款1080000元;食品抽样检验费988700元;车用油品抽样检验费811060元;市场监管部门制式服装和标志管理工作经费572631.15元;市场监管工作业务经费449495.96元;办公设备购置费183895元;维修维护费用125446.54元;专用设备及其他资产购置费用91280元;临县第一书记生活交通及工作经费75000元;驻村帮扶工作队经费9969元;市场监管培训费14720元;基层市场监管补助资金53130元;中央财政补助工商行政管理专项经费48935元;知识产权奖励经费50000元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目6个,二级项目16个,共涉及资金4686862.65元,占本单位项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出4686862.65元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度整体支出绩效自评,涉及资金4686862.65元,其中一般公共预算支出4686862.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对食品抽样检验费等16个二级项目开展了部门评价,涉及资金4686862.65元,其中一般公共预算支出4686862.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,本单位预算安排的16个项目,经过自评,各项指标都符合预算绩效评价管理办法相关规定,在项目实施的经济效益、社会效益、生态效益都取得良好效果,社会公众的满意度及可持续影响力也达到预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度一级项目绩效自评个数6个,涉及资金4686862.65元:6个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本单位采取的改进管理措施为继续保持良好的预算绩效管理(涉密项目除外)。

我单位2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个,涉及资金4686862.65元:14个项目自评等级为“优”,2个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。我单位采取的改进管理措施为继续保持良好的预算绩效管理。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

1、市场监管部门制式服装和标志管理工作经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分,项目全年预算数为572631.15元,执行数572631.15元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据上级要求,在规定时间内保质保量地为本单位 执法人员配备了制式服装和标志,提升了市场监管形象;

2、食品抽样检验费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为92分,项目全年预算数为988700元,执行数988700元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定目标,按照政府采购程序,对辖区内食品开展抽样检验工作,及时查处了不合格食品,预防食品安全事故发生,保障了我市的食品安全。

3、办公设备购置:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分,项目全年预算数为183895元,执行数183895元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定目标,更新了市场监管部门业务科室办公设备,保证工作高效开展,提升了市场监管形象。

4、食品综合检验中心设备款:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94分,项目全年预算数为1080000元,执行数1080000元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:资金到位后及时支付,保障食品综合检验中心日常工作顺利开展。

5、知识产权奖励资助资助金:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94分,项目全年预算数为50000元,执行数50000元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据年初目标,运用知识产权奖励补助政策,促进知识产权高质量发展,进一步发挥知识产权职能优势,为企业知识产权发展提供保障。

6、基层市场监管补助经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为92分,项目全年预算数为53130元,执行数53130元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:提高了基层执法装备水平、检测仪器装备水平,保障了基层综合执法力量,提高了执法办案能力,营商环境得到优化。

7、车用油品抽样检验费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为91分,项目全年预算数为811060元,执行数811060元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:积极按进度分批次进行抽检工作,进一步做好大气污染防治工作,加强流通领域车用 汽油、柴油和车用尿素质量监管,严厉打击销售劣质车用汽柴油等违法行为,确保消费者用上放心成品油。

8、非公经济组织和社会组织党建工作经费(县级配套):根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分,项目全年预算数为61440元,执行数61440元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:办公印刷等经费到位,确保了非公经济组织和社会组织党建工作顺利进行,增强了党的凝聚力,充分发挥党组织在非公经济组织中的作用。

9、晋财行[2021]192号关于提前下达2022年两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分,项目全年预算数为71160元,执行数71160元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:用经费保障党建工作指导员日常工作的顺利开展,贯彻宣传党的路线和国家法律法规,促进非公经济组织和社会组织的发展,加强精神文明建设,为党的工作打下良好的群众基础。

10、提前下达2022年中央财政补助工商行政管理专项经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94分,项目全年预算数为48935元,执行数48935元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:按照年初绩效目标,在规定时间内利用资金解决基层市场监管所执法难度大、基层条件艰苦等问题,确保基层的市场监管工作顺利开展,保障基层综合执法力量。

11、市场监管工作业务经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为97分,项目全年预算数为449495.96元,执行数449495.96元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据年初目标,保障市场监管工作有序正常进行,提升市场监管工作质量和市场监管形象,维护市场秩序,保护消费者权益,促进经济发展。            

12、市场监管培训费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为86分,项目全年预算数为14720元,执行数14720元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:按照年初目标安排,积极组织培训学习,不断提升监管人员的业务水平。发现的主要问题及原因:受疫情持续影响,外出培训学习少。改进措施:疫情稳定后积极组织相关人员培训。

13、维修维护费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为89分,项目全年预算数为125446.54元,执行数125446.64元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:及时关注固定资产的使用状态,保证了资产使用效率,提高了工作质量。发现的主要问题及原因:相关股室与办公室沟通不及时,维修及时性仍有提高空间。改进措施:根据固定资产报修情况及时维修并支付费用,协助办公室及时关注资产使用状况。

14、驻村帮扶工作队工作经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为91分,项目全年预算数为9969元,执行数9969元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:严格按照相关文件的要求,及时发放补贴,保障驻村帮扶工作队日常工作的顺利开展,提升帮扶工作的认可度,稳步推进帮扶村的脱贫进度,提升帮扶村群众的满意度。

15、驻临县第一书记生活交通补贴及工作经费:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分,项目全年预算数为75000元,执行数75000元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:按照第一书记提供的经确认的工作痕迹表发放生活交通费用,按照发票、图片资料、村干部确认后的资料发放工作经费,保障驻村帮扶工作的正常开展。

16、专用设备及其他资产购置:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分,项目全年预算数为91280元,执行数91280元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:更新了市场监管部门所属部分业务科室的专用设备,提升检验检测的水平,提高工作效率,保障工作顺利进行。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我单位各项资金落实到位、情况良好、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施的经济效益、社会效益、生态效益都取得良好效果,社会公众的满意度及可持续影响力也达到预期目标。项目所有开支均按照单位财务管理制度执行,严格把关资金的使用过程,整个项目的运行完全按照单位内部管理制度的有关规定执行,符合绩效管理要求。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出185767.97元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出341351.27元,与上年相比减少45.58%,其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为21辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出185767.97元,上年决算支出341351.27元,与上年相比减少45.58%,减少的主要原因是上年度因工作需要购置了一辆执法执勤用车,其中:公务用车购置费0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是上年度因工作需要购置了一辆执法执勤用车;公务用车运行维护费185767.97元,与上年相比减少20.13%,减少的主要原因是本年度继续贯彻中央厉行节约精神且持续受疫情影响公车相应费用降低。

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