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索引编号:
111423LL00100/2022-73607
著录日期:
2022-09-02
标  题:
孝义市信访局(本级)2021年部门决算
孝义市信访局(本级)2021年部门决算
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     一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

根据孝编字[2005]19号文件规定,本部门属正科级建制,核定行政编制6名,有1个下属事业编制机构:孝义市信访服务中心,属于股级建制,核定编制10名。主要职责为化解各类矛盾,维护社会稳定。宣传信访政策,受理转办信访案件,督办信访案件。

(二)人员构成情况

我单位行政编制6人;事业编制11人;实际17人。

离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、狠抓制度建设,推进阳光信访进程,构建以制度管人、管事的信访工作格局。

2、以开展“一交办三治理”活动为契机,深入推进重大疑难信访事项专项治理,效果显著。

3、进一步明确“四个责任”,切实推动建立健全上下联动、层层落实、严格明确的责任信访体系。

4、以法治思维推进诉访分离,厘清权责,打造法治信访。内强素质,外树形象,着力改善信访系统形象,以夯实基层基础提升信访工作水平。以推动干部流动提升信访干部队伍活力。

二、收入决算说明

2021年收入决算2804494.42元,上年收入决算2287077.01元,与上年相比增18.45%,增加的主要原因是增加驻京驻省信访工作经费,其中:

一般公共预算收入2804494.42元,与上年相比增加18.45%,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算2804494.42元,上年支出决算2221104.36元,与上年相比增加20.80%,增加的主要原因是增加驻京驻省信访工作经费。

(二)一般公共预算支出2804494.42元,与上年相比增加20.8%,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算2019444.92元,与上年相比增加9.52 %,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访。其中公用支出311148.93元。

(2)项目支出决算785049.5元,与上年相比增加508.4%,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访,主要项目是①驻京驻省信访工作经费473754元,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访。②解决特殊疑难信访问题补助资金100000元,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务2344970.56元,与上年相比增加30.7%,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访;(2)外交0元,与上年相比无增减。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1302772.13元,与上年相比减少21.98%,减少的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出818248.43元,与上年相比增加171.57%,增加的主要原因是加强信访维稳,减少越级上访;(3)其他资本性支出109550元,与上年相比减少45.23%,减少的主要原因是办公设备购置减少。

(三)2021年涉及政府采购项1个,决算资金109550元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计311148.93元。其中:办公费支出58874元、印刷费57198.69元、邮电费19320元、福利费9000元、公务用车运行维护费11982.24元、其他商品服务支出7424元、其他交通费48750等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出无重点支出。

(七)2021年专项转移支付情况

2020年,我单位没有收到上级转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋259.2平米,固定资产价值1617640元;(2)车辆1辆,固定资产价值179102元;(3)其他固定资产价值1438538元。

(九)项目绩效情况

2021年,我单位决算支出中无重点支出。

(十)专业性较强的名词进行解释。

我单位无专业性较强的名词

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11982.24元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出15996.75元,与上年相比减少25.1%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出11982.24元,上年决算支出15996.75元,与上年相比减少25.1%,减少的主要原因是2019年公务用车燃油费转账时账户名错误退回,2020年重新支出燃油费4000元。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费11982.24元,与上年相比减少25.1%,减少的主要原因是2019年公务用车燃油费转账时因账户名错误退回,2020年重新支出燃油费4000元。

附件:孝义市信访局(本级)2021年部门决算公开表和2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2021年度部门决算公开表.XLS

2021三公经费.xlsx


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