一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
主要职责:贯彻执行上级关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的决策部署;负责组织开展全市政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究;负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设,建立审批服务运行考核评价机制;负责组织推进全市行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作,承担市级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作;负责推进全市相对集中行政许可权改革工作,探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”;负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作;负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作;统筹推进全市政务服务平台“互联网+监管”体系建设;承担市人民政府优化营商环境相关职责;负责在市民服务中心探索推行“一枚印章管审批”。
孝义市行政审批服务管理局内设股室分别是:办公室、政务改革管理股(政策法规室)、审批服务管理股、政务信息管理股。
(二)人员构成情况
孝义市行政审批服务管理局行政编制5人;事业编制16人;工勤编制0名;实际21人;长期聘用临时工22人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、进一步推进相对集中行政许可权改革,做好改革后半篇文章。
2、加快推进数字政府建设,提升政务信息水平。
3、提升“一网通办”水平,推进服务事项网上办。
4、完善“互联网+监管”制度体系,加强事中事后监管,建立健全。
5、推进公共资源交易全流程电子化。
6、优化政务服务质量,提升服务水平,推进政务服务好差评。
7、智能化平台的运行与维护、人员入驻、离岗流程。
8、为市民服务中心正常运行提供保障,确保市民服务中心的正常运行。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算6990722.52元,上年收入决算6919891.24元,与上年相比增加1.02%,增加的主要原因是在编人员的增加,其中:
一般公共预算收入6990722.52元,与上年相比增加1.02%,增加的主要原因是在编人员的增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算5511850.14元,上年支出决算7389873.41元,与上年相比减少25.41%,减少的主要原因是餐厅、保洁等服务费未支付。
(二)一般公共预算支出5511850.14元,与上年相比减少25.41%,减少的主要原因是餐厅、保洁等服务费未支付,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
基本支出决算2642143.32元,与上年相比减少14.9 %,减少的主要原因是2019年不涉及水费、电费、劳务费等的基本支出,其中公用支出651016.8元。
项目支出决算2869706.82元,与上年相比减少33.03%,减少的主要原因是餐厅、保洁等服务费未支付,主要项目是①餐厅服务费②保洁服务费③保安服务费④政务公开标准化规范化试点工作标准化建设⑤消防设施检测维保服务⑥市民服务中心秋冬季工装费用⑦电费⑧水费⑨天然气⑩2018年度目标责任制考核奖励资金⑪“13710”电子督办系统服务费用⑫大楼维护费⑬临县第一书记经费⑭市民服务中心党建工作⑮干部驻村工作队专项经费⑯市民服务中心运行费用⑰图书馆相关费用。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5176534.81元,与上年相比减少27.69%,减少的主要原因是餐厅、保洁等服务费未支付以及2018年比2019年多支付了安置女兵工资及取暖等费用;(2)社会保障和就业支出189670.89元,与上年相比增加15.85 %,增加的主要原因是人员增加;(3)卫生健康支出59667.44元,与上年相比增加23.6 %,增加的主要原因是人员增加;(4)住房保障支出85977元,与上年相比增加26.94 %,增加的主要原因是人员增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 2013126.52 元,与上年相比减少1.73 %,减少的主要原因是2018年比2019年多支付了安置女兵工资及取暖等费用;(2)商品和服务支出 2586767.62元,与上年相比减少了48.01%,减少的主要原因是餐厅、保洁等服务费未支付;(3)资本性支出911956元,与上年相比增加了149.3%,增加的主要原因是增加了政务公开标准化建设经费。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金28990元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计651016.80元。其中:办公费支出35336.30元、印刷费 34073.80 元、邮电费6000.00元、取暖费460000.00元、差旅费23638.00 元、租赁费9100.00元、福利费18831.00元、其他交通费用27275.00元、其他商品和服务支出7772.70元、办公设备购置28990.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值182285元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。