一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
部门机构设置:办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。
基本职能:依据法规授权,具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。
(二)人员构成情况
孝义市道路运输管理所事业编制74人:实际66人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
(四) 2018年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神,大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新,贯彻落实新发展理念,调结构、补短板,推进行业创新安全发展,转型升级。
(五)继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设,增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。
(六)打击违法违规运输行为,优化运输市场发展环境,加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度,严厉打击,营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度,严格实施“一超四罚”制度。
(七)总之,新时代赋予我们新的使命,新征程我们充满新的希望。2018年我们将在上级的领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,撸起袖子加油干,俯下身子拼命干,实现道路运输安全新篇章。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算8019141.50元,上年收入决算10139080元,与上年相比减少20.91%,减少的主要原因是厉行节约;三公经费减少,其中:
一般公共预算收入8019141.50元,与上年相比减少20.91%,减少的主要原因是是厉行节约、三公经费减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算10458466.97元,上年支出决算8613105.67元,与上年相比增加21.43%,增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放。
(二)一般公共预算支出10458466.97元,与上年相比增加21.43%,增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算7205649.97元,与上年相比减少16.34%,减少的主要原因是旺顺机动车检测费减少,其中公用支出504223.29元。
(2)项目支出决算3252817元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放,主要项目是①对农村道路客运燃油的补贴3252817元,增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出528913.20元,与上年相比减少35.17%;减少的原因是欠缴2018年9-12月份养老金;(2)交通运输支出9612822.77元,与上年相比增加64.64%,增加的原因是2017年燃油补贴未申报、未发放。(3)住房保障支出316731元,与上年相比减少3.45%;减少的原因是正常退休2人。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6646346.68元,与上年相比增加23.73%,增加的主要原因是职工工资正常调资;(2)商品和服务支出504223.29元,与上年相比减少81.69%,减少的主要原因是旺顺机动车检测费减少。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计504223.29元。其中:办公费支出20531元、印刷费22810元、水费1947元、电费14095.82元、邮电费29796.50元、取暖费22249.97元、差旅费323元、维修(护)费17010元、劳务费318500元、公务用车运行维护费56760元、其他商品和服务支出200元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1493.76平米,固定资产价值897497.31元;(2)车辆18辆,固定资产价值2120445.00元;(3)其他固定资产价值885002.57元。
(九)无专业性较强的名词解释。
四、年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出56760元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出318115.64元,与上年相比减少82.16%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为18辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费56760元,与上年相比减少82.16%,减少的原因是厉行节约、三公经费减少。
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