一、部门情况
2018年,我大队紧紧围绕市委、市政府的工作思路,严格执行各项财政法规,圆满完成了全年财政预算收支任务,实现了全年收支平衡,为全队的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。
(一)部门主要职责及机构设置情况
根据孝编字〔2001〕37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级编制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。
职责:对全市的非法采矿行为进行督查、检查。
内设一个办公室和四个中队。
(二)人员构成情况
矿业秩序督查大队行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务:我大队本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1993373元,上年收入决算1902927.45元,与上年相比增加5%,增加的主要原因是人员工资增加和采购2辆汽车。
其中:一般公共预算收入1993373元,与上年相比增加5%,增加的主要原因是人员工资增加和采购2辆汽车。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算2092729.95元,上年支出决算1902729.45元,与上年相比增加10%,增加的主要原因是人员工资增加和采购2辆汽车。
(二)一般公共预算支出2092729.95元,与上年相比增加10%,增加的主要原因是人员工资增加和采购2辆汽车。其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2092729.95元,与上年相比增增加10%,增加的主要原因是人员工资增加和采购2辆汽车。其中公用支出 663548.27元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分:(1)资源勘探信息等1836164.45元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是人员工资增加和采购2辆汽车;(2)社会保障和就业支出184004.4元,与上年相比减少7%,减少的主要原因是人员调出减少;(3)住房保障支出72576元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是人员调出减少;(4)外交0元,与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1417658.68元,与上年相比增加14%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)商品和服务支出332436.27元,与上年相比增加21%,增加的主要原因是汽车修理费增加;(3)对个人和家庭补助支出11520元,与上年相比减少92%,增加的主要原因是公积金和采暖费调出本科目。
(三)2018年涉及政府采购项目3个,决算资金331112元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计332436.27元。其中:办公费支出42575元、印刷费0元、邮电费3512元、差旅费0元、会议费0元、福利费10899元、工会经费9617元、日常维修费0元、公务用车维护费262492.99元、其他商品和服务支出3340.28元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆9辆,固定资产价值1687198.04元;(3)其他固定资产价值117657元。
(九)无专业性较强的名词解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出565892.99元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出257026元,与上年相比增加120%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为9辆,2018年公务用车购置数量为2辆,财政拨款决算支出565892.99元,上年决算支出257026元,与上年相比增加120%,增加的主要原因是购置公务用车2辆,其中公务用车购置费303400元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是购置公务用车2辆;公务用车运行维护费262492.99元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是汽车修理费增加。