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孝义市地震局2018年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市地震局属于参公事业单位。其中局长1名,内设办公室,安评股,监测股,三个股室。
  孝义市地震局职能:
  1、实施防震减灾法律、法规和规章;
  2、会同有关部门编制防震减灾规划和拟订破坏性地震应急预案,报同级人民政府批准后实施;
  3、拟定防震减灾年度计划并组织实施;
  4、管理地震监测预报工作,提出地震趋势预报意见;
  5、管理震害预测、震情灾情速报及地震灾害损失评估;
  6、参与震区救灾和震后重建规划;
  7、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作;
  8、负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督。
  (二)人员构成情况
  孝义市地震局行政编制 11人;事业编制 8人;工勤编制0 名;实际19人;长期聘用临时工 0人。
  离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休 8人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  做好监测预报工作,提升城乡综合能力,认真做好地震应急准备,深化防震减灾宣传和科普工作。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1810409.68元,上年收入决算1776542.68  元,与上年相比增加1.91 %,增加的主要原因是人员经费的增加,其中:
  一般公共预算收入1810409.68元,与上年相比增加1.91%,增加的主要原因是人员经费的增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1819350.43元,上年支出决算 1759491.55元,与上年相比增加3.40 %,增加的主要原因是1、人员经费的增加,2、三公经费的增加。
  (二)一般公共预算支出1819350.43元,与上年相比增加3.40 %,增加的主要原因是1、人员经费的增加,2、三公经费的增加。其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1819350.43元,与上年相比增加3.40 %,增加的主要原因是1、人员经费的增加,2、三公经费的增加。其中公用支出167271.87元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是无防震减灾经费。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出214421.20元,与上年相比减少2.82%,减少的主要原因是有一人退休;(2)国土海洋气象等支出1519151.23元,与上年相比增加4.73%,增加的主要原因是1、人员经费的增加,2、三公经费的增加。(3)住房保障支出85778元,与上年相比减少2.81%,减少的主要原因是有一人退休。(4)外交 0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1652078.56元,与上年相比增加15.81%,增加的主要原因是职工工资增加;(2)商品和服务支出167271.87元,与上年相比减少12.02 %,减少的主要原因是今年无印刷费。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计167271.87元。其中:办公费支出31095元、印刷费0元、邮电费1700元、差旅费684.50元、会议费0元、福利费24000元、电费415.13元、公务用车运行维护费11553.24元、其他交通费用73500元(公务员交通补贴)、其他商品和服务支出9529元、工费经费14795元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋40.09平米,固定资产价值56013元;(2)车辆1辆,固定资产价值80800元;(3)其他固定资产价值283009.50元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  我单位无专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11553.24元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10300元,与上年相比增加12.17%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11553.24元,上年决算支出10300元,与上年相比增加12.17 %。增加的主要原因是工作需要,燃油费的增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费11553.24元,与上年相比增加12.17%,增加的主要原因是工作需要,燃油费的增加。

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