一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委党史研究室为正科级建制,是负责党史资料征集、编研和宣传的直属事业单位。核定全额预算事业编制10名,其中:主任1名,副主任1名。主要职责是:征集、整理、编纂中共孝义党史资料,研究、编写孝义市地方党史;充分发挥党史研究工作的优势,积极开展党史教育、革命史教育和爱国主义教育;搜集整理市内外研究孝义市党史的情报资料,组织开展学术交流活动;利用党史文化资源,开发党史文化产品,培育壮大党史文化产业;完成上级党史部门和市委交办的随机任务。内设机构有:征集编研股,宣传教育股,综合股。
机构设置情况:
根据工作性质,设置以下股室 :(孝义市委党史研究室)内务股、编研股、宣教股。
(二)人员构成情况
孝义市委党史研究室行政编制6人;事业编制3人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
1、征集、整理、编纂中共孝义党史资料,研究、编写孝义市地方党史。
2、充分发挥党史研究工作的优势,积极开展党史教育、革命史教育和爱国主义教育。
3、搜集整理市内外研究孝义市党史的情报资料,组织开展学术交流活动。
4、利用党史文化资源,开发党史文化产品,培育壮大党史文化产业。
5、完成上级党史部门和市委交办的随机任务。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1199459.16元,上年收入决算1152255.16元,与上年相比增加4.10%,增加的主要原因是项目经费和人员福利增加,其中:
一般公共预算收入1031457.66万元,与上年相比减少1.60%,减少的主要原因是项目经费和人员福利变动。
政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算1064699.06元,上年支出决算984253.66元,与上年相比增加8.20%,增加的主要原因是人员工资福利变动。
(二)一般公共预算支出92.17万元,与上年相比增加9.50%,增加的主要原因是人员工资福利、项目经费变动,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算867477.16元,与上年相比增加16.94%,增加的主要原因是人员工资福利、项目经费变动,其中公用支出77245.50元。
(2)项目支出决算197221.90元,与上年相比增加14.10%,增加的主要原因是使用经费增加、结算上年结转,主要项目是①《孝义党史》编写经费②党史资料征集费③纪念馆馆补助和党史工作重点课题经费④《中国共产党孝义历史纪事》⑤纪念馆管护补助⑥抗日战争口述史征集资料费,增加的主要原因是上年结转及向上级申请费用。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务921712.48元,与上年相比增加9.50%,增加的主要原因是上年结转、工资福利变动;社会保障和就业支出103326.58元,与上年相比增加1.20%,增加的原因是人员工资福利调整;住房保障和就业支出39660元,与上年相比减少2.70%,减少的原因是人员调动。(2)外交0.00元,与上年相比元增减变化。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出750571.66元,与上年相比增加12.70%,增加的主要原因是人员工资福利调整。(2)商品和服务支出245777.40元,与上年相比增加1.40%,增加的主要原因是工作费用增加。
(三)2018年涉及政府采购项目2个,决算资金28690元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计245777.40元。其中:办公费支出50278元、印刷费24000元、邮电费756元、差旅费912.40元、福利费8000元、日常维修费、劳务费109845元、工会经费4246元、其它交通费用43050元、公务用车运行维护费4690元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值146321元;(3)其他固定资产价值24950元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出4690元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减少182.61%,原因是扶贫人员脱贫、下乡次数减少。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出4690元,上年决算支出12000元,与上年相比减少182.61%,原因是扶贫人员脱贫、下乡次数减少。其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费4690元,与上年相比减少182.61%,原因是扶贫人员脱贫、下乡次数减少。