一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
市直机关工委是市委的派出机构,负责指导、组织、检查市直党建,具有牵头抓总、综合协调的作用。
主要职责:
1、负责制定市直机关党的建设规划,根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点,做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。
2、指导和组织市直机关各级党组织和党员干部的政治、文化、业务学习;协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。实施对党员,特别是党员领导干部的监督,定期了解党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。
4、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。做好对市直各部门党员的管理教育工作;在组织部门严格预审的基础上,审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正后,报组织部门备案;配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5、指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设,做好市直机关精神文明单位的评比上报工作,协助行政领导改进机关工作作风,提高工作效率,确保本部门、本单位各项任务的完成。
6、配合纪检部门做好市直机关各部门的党风廉政建设和党员干部违纪问题的查处工作;配合群团部门做好市直机关的群团工作。
7、承担市委交办的其它事项。
内设机构:
(1)办公室
综合协调、督查督办机关日常行政事务工作和行政后勤管理工作。
(2)组织宣传股
配合组织部门搞好所属基层党组织建设;配合市纪检部门搞好市直机关的党风廉政建设;配合市总工会指导和组织市直机关各基层工会独立自主开展适合自身特点的各项工作和活动,反映广大职工的意愿和要求、维护职工的合法权益;配合团市委做好团员青年的思想政治工作,指导开展适合青年特点的各项活动;配合市妇女联合会引导市直广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,积极向有关部门反映市直机关妇女的意见、建议和要求,维护妇女的合法权益。
(二)人员构成情况
机关工委行政编制6人;事业编制0人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
(三)本决算年度的主要工作任务
全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以创新、协调、绿色、开放、共享、廉洁和安全发展为引领,精准把握党中央“五位一体”战略部署,贯彻落实党要管党、从严治党,紧紧围绕服务中心、建设队伍两大核心任务,充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐四大作用,着力加强精细化管理,继续深入推进在职党员进社区、党员联帮带服务争先进、优秀党课评选活动,继续完善和发挥考核导向作用,充分发挥各级党组织和党员干部的工作积极性、主动性和创新性,不断提升市直机关党的建设科学化水平,为建设全国一流的现代化区域性中心城市提供坚强的组织保证。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算 792962.68元,上年收入决算610655.46 元,与上年相比增加29.85%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资,其中:
一般公共预算收入 79.30万元,与上年相比增加29.85%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算720587.88元,上年支出决算614976.46元,与上年相比增加17.17%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资。
(二)一般公共预算支出72.06万元,与上年相比增加17.17%,增加的主要原因补发以前年度工资、调标调资,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算720587.88元,与上年相比增长17.17 %,增加的主要原因是补发工资、调标调资,其中公用支出126188.20元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比持平,主要原因是无项目支出。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务613202.28元,与上年相比增长20.75%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资;(2)外交0元,与上年相比持平。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出594399.68元,与上年相比增长22.64%,增长的主要原因是补发以前年度工资、调标调资;(2)商品和服务支出122208.20元,与上年相比增长81.50%,增长的主要原因是增加庆七一委托业务费。
(三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金3980元。
(四)2018 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金 0元。
(五)2018 年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计126188.20元。其中:办公费支出22214元、印刷费0元、邮电费4048.20元、差旅费0元、会议费0元、福利费500元、日常维修费等0元、委托业务费40000元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出无重点项目支出。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值78300元;(3)其他固定资产价值52483元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
无名词解释。
2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2655元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6000元,与上年相比减少55.75%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费2655元,与上年相比减少55.75%,减少的主要原因是厉行节约开支。