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孝义市老干部活动中心2018年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市老干部活动中心设主任1名,书记1名,副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科。主要承担两项职能:一是管理与服务全市离退休老干部文体娱乐活动;二是管理与服务全市离退休老干部参加老年大学的培训与学习。
  (二)人员构成情况
  孝义市老干部活动中心事业编制16人,实有26人。长期聘用临时工23人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  继续推动老年教育持续健康发展,继续推进老年大学标准化建设,加强师生队伍的管理和教学配套设施建设,不断提高老年大学办学水平。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算6798405.61元,上年收入决算3391054.12元,与上年相比增加100.48%,增加的主要原因是职工工资和其他资本性增加,其中:
  一般公共预算收入679.84万元,与上年相比增加100.48%,增加主要原因是职工工资增加。                               
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算6669117.31元,上年支出决算3305512.39元,与上年相比增加101.76%,增加的主要原因是职工工资和其他资本性支出增加。
  (二)一般公共预算支出666.91万元,与上年相比增加101.76%,增加的主要原因是职工工资和其他资本性支出增加,其中:   
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算4108689.81元,与上年相比增加24.30%,增加的主要原因是职工工资增加,其中公用支出1074740.45元。
  (2)项目支出决算2560427.50元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是支付工程余款,主要项目是乒羽馆门球馆工程,增加的主要原因是支付乒羽馆门球馆工程余款。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出6548895.31元,与上年相比增加105.97%,增加的主要原因是职工工资增加;(2)住房保障支出120222元,与上年相比减少4.55%,减少的主要原因是人员较上年减少两人。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3023949.36元,与上年相比增加27.80%,增加的主要原因是职工工资增加;(2)商品和服务支出1074740.45元,与上年相比增加98.46%,增加的主要原因是办公费、差旅费等增加;(3)对个人和家庭的补助10000元,与上年相比减少95.62%,减少的主要原因是对职工的补助减少;(4)其他资本性支出2560427.50元,与上年相比增加1411.47%,增加的主要原因是支付乒羽馆门球馆工程余款。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1074740.45元。其中:办公费支出89464元、印刷费31000元、邮电费4748.55元、差旅费28852元、日常维修费696802.90、劳务费139560元、工会经费15248元、公务用车运行维护费19315元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)车辆2辆,固定资产价值271681元;(2)其他固定资产价值2029339元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19315元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元,与上年相比减少19.52 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为2辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出19315元,上年决算支出24000元,与上年相比减少19.52 %,减少的主要原因是本单位公务车辆使用已久,车况不良,故减少了车辆使用和维修次数:其中公务用车购置费 0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费19315 元,与上年相比减少19.52 %,减少的主要原因是本单位公务车辆使用已久,车况不良,故减少了车辆使用和维修次数。