一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委机构编制委员会办公室的主要职责是:
1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2、负责全市各级党政机关、人大、政协、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革。
4、负责党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;研究协调党政群各部门之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。
5、负责党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;分配下达全市各级党政群机关的行政编制;分配下达全市各级各类专项编制。
6、负责全市各级党政群机关、事业单位的实名制管理工作。
7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;分配下达全市各类事业单位编制。
8、加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制和监督制度;负责机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况;负责全市党政群机关和事业单位机构编制统计工作。
9、负责全市事业单位登记管理工作,负责党政机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
10、承担推行政府部门权责清单制度职责。
11、对全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查。
12、将市事业单位登记管理局承担的行政职能全部划归市委编办。
13、完成市委和市委编委交办的其它任务。
(二)人员构成情况
中共孝义市委机构编制委员会办公室行政编制6人;工勤编制1名;事业编制13人;实际13人。
离退休人员4人,其中:行政退休3人,事业退休1人。
(三)本决算年度的主要工作任务:行政管理体制和机构改革,机构编制管理工作。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1243578.2元,上年收入决算1118454元,与上年相比增加11.18 %,增加的主要原因是工资经费增加。
一般公共预算收入1243578.2元,与上年相比增加11.18 %,增加的主要原因是工资经费增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算1238555.2元,上年支出决算1128668元,与上年相比增加9.73%,增加的主要原因是工资经费增加。
(二)一般公共预算支出1238555.2元,与上年相比增加9.73%,增加的主要原因是工资经费增加。
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1238555.2元,与上年相比增加9.73%,增加的主要原因是工资经费增加。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减 。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1238555.2元,与上年相比增加9.73%,增加的主要原因是工资经费增加;(2)外交0元,与上年相比无增减 。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1156840.2元,与上年相比增加15.4%,增加的主要原因是工资经费增加;(2)商品和服务支出81715元,与上年相比增减加12.1%,增加的主要原因是经费增加。
(三)2018年不涉及政府采购项目 。
(四)2018年不涉及政府购买服务项目 。
(五)2018年机关运行经费决算情况,行政50751元,事业30964元。
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计81715元。其中:办公费支出21727元、印刷费3086元、邮电费6512元、差旅费0元、会议费0元、福利费7800元、公务用车运行维护费12000元、其他交通费用28200元、其他商品服务支出2390元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位无专项转移支付资金。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值188400元;(3)其他固定资产价值158481元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
无名词解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比无增减。
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减,公务用车运行维护费12000元,与上年相比无增减。