一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团市委为正科级建制,核定编制6名,其中书记1名,副书记2名,少工委专职主任1名。下设机构有办公室、组织宣传部(工农部)、学校部(孝义市少先队工作委员会办公室)。主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。
主要职责是:
(一)领导全市共青团工作。
(二)负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。
(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团吕梁市委部署的以青少年为主体的各项任务。
(五)贯彻执行全市性青少年法规制度,并予实施、监督,负责对未成年人的保护工作。
(六)调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。
(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,管理青少年教育培训基地。
(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(九)负责全市青年统战工作,负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。
(十)负责青少年事业发展的管理工作,募集少先队事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
(十一)受市委的委托,领导全市少先队的工作。
(二)人员构成情况
共青团孝义市委现有行政编制6人,实有9人。另有公益性岗位1人。
(三)本决算年度的主要工作任务
全面贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、吕梁市群团工作会议精神,凸显服务职能,维护青少年合法权益,进一步团结、引导全市青年为孝义市进军全国县域百强第一方阵贡献青春力量。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1178181.64元,上年收入决算886056.3元,与上年相比增加32.97%,增加的主要原因是增资、活动经费增加及拨入政府性基金,其中:
一般公共预算收入11.64万元,与上年相比增加29.46%,增加的主要原因是增资、活动经费增加。 政府性基金预算收入9.2万元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因拨入政府性基金。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算1031543.68元,上年支出决算853499.6元,与上年相比增加17.26%,增加的主要原因是活动经费增加及拨入政府性基金。
(二)一般公共预算支出98.15万元,与上年相比增加14.99%,增加的主要原因是增资、活动经费增加,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算857881.64元,与上年相比增加0.51 %,增加的主要原因是拨入政府性基金,其中公用支出59833元。
(2)项目支出决算173662.04元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是活动经费增加,主要项目是①申请“五四”活动工作经费;②工作经费。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务845068.88元,与上年相比增加18.05%,增加的主要原因是增资、活动经费增加;(2)社会保障和就业支出97492.8元,与上年相比减少0.07%,减少的主要原因是有人员调出;(3)住房保障支出38982元,与上年相比减少2.80%,减少的主要原因是有人员调出;(4)其他支出50000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是拨入政府性基金。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出748048.64元,与上年相比增加42.16%,增加的主要原因是增资;(2)商品和服务支出233495.04元,与上年相比增加49.61 %,增加的主要原因是活动经费增加。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计59833元。其中:办公费支出2153元、邮电费1680元、差旅费3170元、工会经费4660元、其他交通费用50700元、其他商品和服务支出640元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金 0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减。