一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市文化市场行政执法大队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门,主要职责是:为文化市场管理提供服务保障,文化市场监督、检查,文化市场发展规划、管理,规范文化市场行为秩序。
(二)人员构成情况
孝义市文化市场行政执法大队单位行政编制0人;事业编制 18人;工勤编制0名;实际23人;长期聘用临时工0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
依法查处各类违法经营行为:①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为; ②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; ③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为; ④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;③依法查处电影放映单位的违法行为; ⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节
目中的违法行为; ⑦依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; ⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动;⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动;⑩依法查处著作权侵权行为;⑪依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;⑫依法查处体育经营活动中的违法经营行为;⑬配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算 3015054.74元,上年收入决算 2301108元,与上年相比增加31.03 %,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,罚没收入增加。其中:
一般公共预算收入301.51万元,与上年相比增加31.03 %,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,罚没收入增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算 2936667.30元,上年支出决算 2297294元,与上年相比增加27.83%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,支出增加。
(二)一般公共预算支出266.52万元,与上年相比增加17.39%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,支出增加,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算 2665206.00元,与上年相比增加17.39%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,支出增加,其中公用支出411075.26元。
(2)项目支出决算271461.3元,与上年相比增加9.08 %,增加的主要原因是资本性支出增加,主要项目是:①挂职临县第一书记经费补助25000元②执法装备购置—执法服装46000元 ③执法装备购置20100元④采购电脑等58800元 ⑤从业人员培训30000万元 ⑥见习工资22020元 ⑦维修卫生间,单位水暖,监控室及设备,会议室等38000元 ⑧采购办公桌9410元 ⑨培训场地租赁费5000元 ⑩办案经费及省地市随机工作任务17131.3元。
2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出2513712.50元,与上年相比增加34.61%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;资本性支出增加;(2)社会保障和就业支出306086.80元,与上年相比减少0.3%,减少的主要原因是退休1人;(3)住房保障支出116868.00元,与上年相比减少3.6%,减少的主要原因是退休1人。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2246450.74元,与上年相比增加14.56%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加;(2)商品和服务支出246826.56元,与上年相比增加186.98%,增加的主要原因是执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,支出增加。(3)对个人和家庭补助27680.00元,与上年相比减少88.51%,减少的主要原因是支出科目调整。(4)其他资本性资产415710.00元,与上年相比增加4257.55%,增加的主要原因是根据上级要求,资本性支出增加。
(三)2018年涉及政府采购项目3个,决算资金421610.00元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值205766.00元;(3)其他固定资产价值857350.00元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
(十)其它公开事项
非税收入征收307478.58元,与上年相比增加151.14%,主要原因是执法范围扩大,执法力度加大,行政执法职能增加,监管对象增加,罚没收入增加。
四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出118407.30元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20792.37元,与上年相比增加469.47%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为4辆,年公务用车购置数量为2 辆,财政拨款决算支出118407.3元,上年决算支出20792.37 元,与上年相比增加469.47%,主要原因是执法范围扩大,执法力度加大。其中公务用车购置费86800元,与上年相比增100%,增加原因是执法范围扩大,执法力度加大;公务用车运行维护费31607.30元,与上年相比增加52.01 %,增加原因是执法范围扩大,执法力度加大。