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中共孝义市委新闻办公室2018年度部门决算公开说明
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  根据孝义市机构编制委员会办公室孝编字【1994】22号文件设立中共孝义市委新闻办公室,级别正科,经费形式财政拨款。
  主要职责:我办在市委、市政府的正确领导下,立足“新闻发布”和“媒体应对”两大职责,紧紧围绕“传统媒体舆论场”和“新兴媒体舆论场”,全方位展示孝义在转型跨越发展中所迈出的坚实步伐和所取得的成效。同时充分利用各种宣传资源和宣传阵地,沟通国家级、省部级、地市级三个宣传层面,发挥了记者、通讯员宣传队伍作用,记录孝义改革开放的新成就,为我市经济和社会各项事业的发展提供了强有力的舆论支持。随着新型媒体官方微信“微孝义”及新华社党政客户端“大气孝义”的上线,形成了“网站+微博+微信+客户端(APP)”四位一体的自媒体平台,为构筑传统媒体和新兴媒体融合发展的集群式“大宣传”格局注入了新的元素。
  (二)人员构成情况
  中共孝义市委新闻办公室行政编制0 人;事业编制10人;工勤编制 0名;实际1人;长期聘用临时工 2 人。
  离退休人员 2人,其中:离休0人,退休2 人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  2018年,坚持党管媒体的根本原则,在市委、市政府和市委宣传部的坚强领导下,紧紧围绕中心工作,坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的原则,牢牢把握正确的舆论导向,再塑孝义良好形象,为孝义矢志发展、科学跨越营造了良好的外部舆论环境,提供了强有力的舆论支撑。围绕“讲好孝义故事,拓展外宣窗口,搭好媒体桥梁”,始终服从服务于市委、市政府工作大局,及时发出“主流声音”,构建“主流叙述”,搞好正面宣传。全年共在全国各级各类报刊杂志发稿450余篇(条)40余万字,各级电视媒体发稿30余条,网络媒体发稿1800条,对外宣传工作走在前列。同时建立了“微博+微信+客户端(APP)”三位一体的自媒体平台,提高了孝义的影响力和美誉度,构筑了传统媒体和新兴媒体融合发展的集群式“大宣传”格局。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算 3893970.76元,上年收入决算2142588.68 元,与上年相比增加82%,增加的主要原因是项目支出增加,其中:《吕梁电视台》直通县市--孝义篇宣传费50万元;新华社宣传费50万元等媒体宣传费用。
  一般公共预算收入 3893970.76万元,与上年相比增加82%,增加的主要原因是项目支出增加,其中《吕梁电视台》直通县市--孝义篇宣传费50万元;新华社宣传费50万元等媒体宣传费用。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算3745639.76元,上年支出决算 2123511.68 元,与上年相比增加76%,增加的主要原因是项目支出增加。
  (二)一般公共预算支出3745639.76万元,与上年相比增加76%,增加的主要原因是项目支出增加,其中:《吕梁电视台》直通县市--孝义篇宣传费50万元;新华社宣传费50万元等媒体宣传费用。      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算 1954732.76  元,与上年相比增减加10%,增加的主要原因是基本工资增加,其中公用支出100065元。
  (2)项目支出决算1790907 元,与上年相比增加413 %,增加的主要原因是项目支出增加,主要项目是①《吕梁电视台》直通县市--孝义篇宣传费50万元;②新华社宣传费50万元等媒体宣传费用。      
      2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0 元,与上年相比无增减;(2)外交0 元,与上年相比无增减。
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1854667.76  元,与上年相比增加28%,增加的主要原因是基本工资增加;(2)商品和服务支出1890972 元,与上年相比增加347%,增加的主要原因是项目支出增加,其中:《吕梁电视台》直通县市--孝义篇宣传费50万元;新华社宣传费50万元等媒体宣传费用。      
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金 0元。
  (五)2018 年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出 0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0 元、日常维修费等0元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出无重点项目支出。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值196252元;(3)其他固定资产价值566524元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  无名词解释。
  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6505元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7120元,与上年相比减少9%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费6505元,与上年相比减少9 %,减少主要原因是燃油费减少。   

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