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孝义市博物馆2018年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市博物馆位于山西省孝义市永安路, 1984年成立,兴建于1987年,是一座收藏、研究皮影、木偶艺术的专题博物馆。
  总投资170万元,占地面积近1万平方米。展厅分皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列。
  馆内收藏和陈列明清时期和现代的孝义皮影、木偶以及全国各地的皮影木偶实物。我馆内珍藏的主题是皮影、木偶。馆内收藏了大量的中国明、清时期孝义一带皮影、木偶和外地皮影木偶的实物。馆藏分为综合、皮腔纸影、碗碗腔纱影、木偶陈列、古代皮影等,其中木偶采用戏台实体进行展出。
  (二)人员构成情况
  博物馆行政编制 0 人;事业编制18人;工勤编制 0  名;实际 18人;长期聘用临时工 0  人。
  离退休人员  7 人,其中:离休  0 人,退休 7  人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、继续做好皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅的展览和维护工作,全面保障文物安全。
  2、继续加大免费开放宣传力度。
  3、做好木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算2263032.24 元,上年收入决算2086654.88元,与上年相比增加0.80%,增加的主要原因是由于经费调整和正常调资等。其中:财政拨款2263032.24元,与上年相比增加了0.80%,减少的主要原因是由于经费调整。
  一般公共预算收入226.30万元,与上年相比增加了0.80%,减少的主要原因是由于经费调整。   
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018 年支出决算 2281751.24 元,上年支出决算2127296.20 元,与上年相比增加0.70%,增加的主要原因是由于经费调整和正常人员调资。
  (二)一般公共预算支出228.17万元,与上年相比增加0.70%,增加的主要原因是经费调整和正常人员调资,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1695051.24  元,与上年相比增加了 1.09 %,增加的主要原因是由于经费调整和正常人员调资。其中公用支出586700.00元。
  (2)项目支出决算586700.00元,与上年相比减少0.20%,减少的主要原因是由于维修费、日常列支经费减少。主要项目是:①用于皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮②临时工劳务费、③其它日常列支经费。减少的主要原因是由于维修费、日常列支经费减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务 0 元,与上年相比增减0  %,无增减变化;(2)外交 0  元,与上年相比增减 0 %,无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1369160.24元,与上年相比减少 0.06 %,减少的主要原因是正常在职人员退休;(2)商品和服务支出586700.00元,与上年相比增加0.20%,增加的主要原因是由于本年维修费、日常列支经费减少。
  (三)2018年涉及政府采购项目0 个,决算资金 0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目 0个,决算资金 0 元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0 元。其中:办公费支出  0元、印刷费  0 元、邮电费   0 元、差旅费 0 元、会议费 0元、福利费 0 元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出无重点支出。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0 元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2862.80平米,固定资产价值1902600.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值20000.00元;(3)其他固定资产价值191494.00元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、 2018 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0 元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为    辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增无增减变化,其中公务用车购置费 0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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