一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市党政信息网络管理局设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担三项职能:一是政府网站建设运行维护及网络宣传;二是为政府信息公开和政务服务平台提供技术服务;三是孝义市云计算中心建设运行和维护。
(二)人员构成情况
孝义市党政信息网络管理局(党政信息网络管理中心)行政编制0人;事业编制14人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
1、门户网站的建设
2、电子政务建设
3、云计算平台
4、协同办公体系
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2018年收入决算7686640.80元,上年收入决算4416912元,与上年相比增加74.03%,增加的主要原因是项目增加维修维护费和信息网络及软件购置更新,其中:
一般公共预算收入3051381.80元,与上年相比增加16.52%,增加的主要原因是人员经费增加和信息网络及软件购置更新。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算7898728.23元,上年支出决算4124172元,与上年相比增加91.52%,增加的主要原因是人员经费的增加和信息网络及软件购置更新。
(二)一般公共预算支出3363469.23元,上年支出决算2326020元,与上年相比增加44.60%,增加的主要原因是人员经费增加和信息网络及软件购置更新,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
基本支出决算3288728.23元,与上年相比增加29.06%,增加的主要原因是新增在编人员一名,其中公用支出2118232.43元。
项目支出决算4610000元,与上年相比增加192.51%,增的主要原因是维修维护费和信息网络及软件购置更新,主要项目是①政府网站升级改版项目经费②电子政务平台建设项目尾款③政府网站集约化建设经费④云计算中心设备维保服务项目资金。增加的主要原因是客观现实需要对政府网站不断升级更新维护。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3363469.23元,与上年相比增加44.60 %,增加的主要原因是新增一名在编人员及对政府网站的维护;(2)科学技术支出4310000元,与上年相比增加173.48%,增加的主要原因是客观现实需要对政府网站不断升级更新维护;(3)社会保障和就业支出153767万元,与上年相比减少3.09%,减少的主要原因是调资产生的正常浮动;(4)医疗卫生与计划生育支出10000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是财政下达资金用于对食品安全的宣传;(5)住房保障支出61492元,与上年相比减少3.13%,减少的主要原因是调资产生的正常浮动。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1170495.80元,与上年相比增加19.75%,增加的主要原因是人员变动及17年度决算公示科目细化不同;(2)商品和服务支出392232.43元,与上年相比减少83.10%,减少的主要原因是维护费的减少;(3)其他资本性支出5836000元,与上年相比增加720.82%,增加的主要原因是客观现实需要对政府网站不断升级更新维护。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计392232.43元。其中:办公费支出22105.75元、印刷费14993.68元、差旅费225元、维修(护)费31365元、租赁费277500元、工会经费6964元、福利费16805元、公务用车运行维护费12274元、其他商品和服务支出10000元日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77936元;(3)其他固定资产价值18719258元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12274元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12505元,与上年相比减少1.85%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比增无增减变化;公务用车运行维护费12274元,与上年相比减少1.85%,减少的主要原因是本年度勤俭节约,控制公务用车开支。