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孝义市无线电管理委员会2018年度部门决算公开说明
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   一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市无线电管理委员会是主管市辖区内的无线电管理和部分招商引资工作工作的政府组成部门,主要职责是: 

  1、 贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章及省无线电管理的具体规定; 

  2、 协调处理本市无线电管理方面事宜; 

  3、 根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照; 

  4、 负责本市无线电监测; 

  5、 监督和管理无线电台(站)的设备和使用; 

  6、 筛选储备招商项目; 

  7、 建立招商网站,提供发布的招商信息; 

  8、 邀请投资客商并组织招商活动; 

  9、 跟踪服务招商引资项目; 

  10、 拟定招商引资政策规定; 

  11、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其他事项。 

  机构设置情况: 

  根据我委工作性质,其职能从无线电管理到兼招商引资,设置以下科室 :(无线电管理、招商引资)综合办公室、招商科项目服务科 

  (二)人员构成情况 

  孝义市无线电管理委员会行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际 14人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员2人,其中:退休2人,离休0人。 

  (二)决算年度的主要工作任务 

  1、认真抓好中、高考无线电监控 

  高、中考前,要及早谋划、及早行动,邀请吕梁市无管局监测车对考场周围地形、电磁环境进行搜索和预监测,重点对学校周边树木及建筑物有无架设无线发射器进行摸查,把握情况,做好充分准备,并要求考场附近的无线电台用户尽量在上、下午考试时间内停用,酒店禁止使用。考中认真细致巡查、搜索,分析信号,做好记录、快速应急、以便精确地查处考场“无线”作弊器。 

  2、配合上级机关抓好无线电管控安全排查 

  利用上级机关在我市设立的两处小型无线电监测站,对我市存在的无线电发射设备进行摸底、宣传、调研,并及时给予指导和服务,充分保障我市无线电信号安全,全年不出现重大违法信号。 

  3、及时完成市委、市政府交办的重大事项或重要活动的无线电管控工作。 

  招商引资工作方面 

  确定“一种资源多链条发展项目”招商思路,重点围绕我市铝矾土资源,突出供给侧结构性改革主题,围绕循环发展,变废为保,将我市铝矾土产业链条延伸发展作为主攻方向,促产业延伸、产品升级。 

  (一)大的工作思路 

  1、加强招商项目的论证 

  对所涉项目认真开展项目的前期论证筛选。针对项目前期工作程度低,一些招商引资项目仅仅是凭主观意断提出的,其文字说明又十分简单,缺乏对项目的技术可行性和经济合理性必要的调查研究和分析论证的特点,加强与项目相关科研院所的联系论证项目的可行性,筛选一批适合我市产业延伸的项目,对适合的项目积极推介,加快上马进度。 

  2、积极抓好开工项目的服务 

  2018年我委(局)继续推行“服务就是后续招商”的理念,在项目服务中做到尽善尽美,对投资商做到有求必应。切实提高工作积极性和主动性,做好项目政策研究和招商对接工作,确保按照时间节点把各项任务落到实处。 

  3、推进储备项目开工建设 

  以“吃着碗、占着锅”的方式抓招商、上项目,认认真真、扎扎实实跑项目、推进度。形成项目建设、储备、开工良好循环格局。密切与项目单位的沟通、逐个项目节点进行核实、逐个问题进行研判,必要时通过招商引资工作领导组实行“特事特办”的工作原则,积极推进在谈项目的实施。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算1445295.40元,年收入决算1255418.00元,与上年相比增加15.10%,增的主要原因是人员工资福利增加 

  其中:财政拨款1445295.40与上年相比增加15.10%,增的主要原因是人员工资福利增加 

  三、支出决算说明 

  (一)2017支出决算1438567.10元,支出决算1243676.50元,与上年相比增加15.67%,增的主要原因是人员工资福利增加 

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1377438.60元,支出决算1243676.50元,与上年相比增加10.75%,增的主要原因是人员工资福利增加,其中公用支出79190.20元。(2)项目支出决算61128.50与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是外出招商引资产生费用 

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出1201416.66与上年相比增加19.45%增加的主要原因是外出招商引资产生费用2社会保障和就业支出169530.44与上年相比减0.20%的主要原因是人员减少3住房保障支出67620.00与上年相比减0.40%的主要原因的主要原因是人员减少 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1298248.40与上年相比增19.84%的主要原因是人员工资福利增加(2)商品和服务支出134568.70与上年相比增加250.28%增加的主要原因是项目经费增加3)对个人和家庭的补助支出0.00与上年相比减少100.00%减少的主要原因是住房公积金科目调整至工资福利支出。 

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。 

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。 

  (六)专业性较强的名词进行解释 

  1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。 

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。 

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11303.00上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11304.00,与上年相比减0.01%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0.00上年决算支出0.00与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0.00上年决算支出0.00与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为12018年公务用车购置数量为1辆,财政拨款决算支出11303.00上年决算支出11304.00,与上年相比减少0.01 %,的主要原因是厉行勤俭节约其中公务用车购置费0.00与上年相比无增减变化公务用车运行维护费11303.00元,与上年相比减少0.01 %,的主要原因是厉行勤俭节约

 

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