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孝义市公安消防安全监察大队2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  单位基本职能:
  1、认真贯彻执行《消防监督检查规定》,熟练掌握常用法律法规内容。
  2、督促单位制定消防安全制度,建立健全消防组织,指导单位开展消防工作,落实消防安全责任制。
  3、对单位和个人遵守消防法规,消防技术标准的情况进行监督检查,依法按时下发消防监督检查法律文书,督促消除火灾隐患。
  4、制止纠正违反消防法律法规的行为,依法实施消防处罚。
  5、做好社会消防安全宣传教育工作。
  6、认真履行消防执法责任制,做到公正廉洁。
  (二)人员构成情况
  本单位行政编制31人;事业编制31人;工勤编制0名;实际54人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  1、协助消防大队对各个单位开展监督检查,督促消除火灾隐患,依法查处违法行为。
  2、严格督查重点单位的防火部署及应急逃生方案。
  3、针对各单位、各团体和个人进行消防安全知识宣传。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算4638898.98元,上年收入决算4859242.64元,与上年相比减4.53 %,减的主要原因是公用经费开支减少,其中:
  一般公共预算收入4638898.98元,与上年相比减少4.53 %,减少的主要原因是公用经费开支减少。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算4638898.98 元,上年支出决算4859242.64元,与上年相比减4.53 %,减的主要原因是公用经费开支减少。
  (二)一般公共预算支出4638898.98元,与上年相比减少4.53%,减少的主要原因是公用经费开支减少,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算4104942.06元,与上年4177099.51元相比减1.73%,减的主要原因是公用经费减少,其中公用支出12338.00元。
  (2)项目支出决算533956.92元,与上年682143.13元相比减21.72 %,减的主要原因是厉行节约,主要项目是①办公费83153.00元②水费3894.00元③邮电费782.10元④维修护费422.23元⑤专用燃料费199663.00元⑥其他交通费26191.00元⑦其他商品和服务支出219851.59元,减的主要原因是所有的项目经费都减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)公共安全支出3885201.78元,与上年4096342.64元相比减 5.15 %,减的主要原因是公用经费的减少;(2)社会保障和就业支出546758.00元,与上年539666.80元相比增1.31%,增的主要原因是人员薪资的正常提升;(3)住房保障支出218703.00元,与上年223233.00元相比减2.03%,减的原因是2017年年初在职人数为56人,住房公积金缴纳人员为56人,2018年住房公积金缴纳人数为54人。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4092604.06元,与上年3647573.06元相比增12.20%,增的主要原因是人员工资普调以及住房公积金项目从对个人和家庭补助调整到工资福利支出;(2)商品和服务支出546294.92元,与上年801396.58元相比减31.83%,减的主要原因是单位厉行节约反对浪费。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计96695.33元。其中:办公费支出83153.00元、邮电费782.10元、福利费12338.00元、日常维修费422.23元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值331584.00元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  无
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0%。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0%。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0    辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0%,其中公务用车购置费0元,与上年相比增(减)0%;公务用车运行维护费0元,与上年相比增(减)0%。
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