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孝义市法律援助中心2018年度决算公开
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  一、部门情况 
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市法律援助中心的工作职责是为法律援助对象提供法律服务,援助困难群众法律事件受理,审批援助申请,指导援助案件办理的。
  (二)人员构成情况
  我单位事业编制8人,实际9人;离退休人员2人,其中:退休2人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  2018年度的主要工作任务是大力宣传法律法规,扩大法律服务范围,加大法律案件的受理和指导。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018 年收入决算1047771.54元,上年收入决算 1130561.31 元,与上年相比减7.32 %,减的主要原因是人员减少,其中:
  一般公共预算收入万元1047771.54元,与上年相比减7.32 %,减的主要原因是人员减少。                              
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算994548.74元,上年支出决算968004.31元,与上年相比增加2.74%,增加的主要原因是上级办案经费增加。
  (二)一般公共预算支出元994548.74元,与上年相比增加2.74%,增加的主要原因是上级办案经费增加。其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算888148.74元,与上年相比减少8.25%,减少的主要原因是人员减少,其中公用支出100203.2元。
  (2)项目支出决算106400元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2018年列为项目支出,主要项目是①一般行政管理事务,②法律援助,增加的主要原因是2018年列为项目支出。
  2、按支出功能科目划分:(1)事业运行司法支出678775.54元,与上年相比减少7.55%,减少的主要原因是人员减少;(2)法律援助175000元,与上年相比增加12.9%,增加的主要原因是办案经费增加;(3)一般行政管理事务40000元,与上年相比减少42.86%,减少的主要原因是办案经费减少;(4)社会保障和就业支出113376元,与上年相比减少7.37%,减少的主要原因是人员减少;(5)住房保障支出40620元,与上年相比减少17.04%,减少的主要原因是人员减少。(6)外交0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出787945.54元,与上年相比减少5.33%,减少的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出206603.2元,与上年相比增加52.27 %,增加的主要原因是办案经费增加。
  (三)2018年涉及政府采购项目 0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计206603.2元。其中:办公费支出10998元、印刷费0元、邮电费3716元、差旅费166400元、会议费0元、工会经费4840元,福利费8640元、公务用车运行维护费12000元,其他商品和服务支出9.2元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出资金86400元,主要用于办案经费支出。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级政法转移支付资金20000元,主要用于办案经费支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值110000元;(3)其他固定资产价值111391元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8000元,与上年相比增加50%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出8000元,与上年相比增加50%,其中公务用车购置费 0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12000元,与上年相比增加50%,增加的原因是办案业务量增加。

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