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孝义市崇义园管理处2018年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  1.提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。 

  2.我单位下设有:办公室、绿化室、保安室等 

  (二)人员构成情况 

  单位行政编制0;事业编制8人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工8人。 

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。 

  (三)决算年度的主要工作任务

  保持园内植物良好状态,及时补种缺株,维护好园内硬件设施,加强环境卫生管理,做好全天保洁,提高文化内涵,不断满足市民健身、休闲、文化娱乐的需要。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。 

  二、收入决算说明 

  2018 年收入决算1,365,926.66元,上年收入决算 1,058,515.68元,与上年相比增29.04%,增的主要原因是人员调标调资。其中: 

  一般公共预算收入136.59万元,与上年相比增加29.04 %,增加的主要原因是人员调标调资。                                

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增减无变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减无变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018 支出决算 1327579.20元,支出决算   1,073,061.36,与上年相比增23.72 %,增的主要原因是人员调标调资 

  (二)一般公共预算支出132.76万元,与上年相比增加23.72 %,增加的主要原因是人员调标调资,其中:       

  1、2018 年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算 1178986.36元,与上年相比增28.05%增的主要原因是人员调标调资其中公用支出33727.30 元。 

  2)项目支出决算 148592.84与上年相比减 2.47 %减的主要原因是厉行节约主要项目是电费水费日常管护费风景名胜区责任险减的主要原因是厉行节约 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保险和就业支出140445.96元,增的主要原因是基数调高;(2)城乡社区支出1138389.24元,与上年相比25.77 %的主要原因是养老基数调高2)住房保障支出48744元,增的主要原因是人员调标调资 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1145259.06元,与上年相比增39.79 %增的主要原因是人员经费增加2)商品和服务支出168290.14元,与上年相比减少35.79%减少的原因是厉行节约。(3对个人和家庭的补助0. 

  2018年涉及政府采购项目 1 个,决算资金 5480 元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018 年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计 33727.30 元。其中:办公费支出 6327元、印刷费0元、邮电费1256元、差旅费0元、会议费 0 元、福利费 8500元工会经费5809元、其他商品服务支出961元、税金及附加5.3元、维修维护费5389元、其他资本性支出5480元。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018  年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 与上年相比无增减变化。

      (2018专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金 0 与上年相比无增减变化 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值114671元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  1、一般公共预算收入:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。 

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。 

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

   2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0,与上年相比增减无变化,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为0年公务用车购置数量为   0 辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增减变化,其中公务用车购置费0,与上年相比增减变化公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化 

  附件:孝义市崇义园管理处2018年部门决算公开表 

           孝义市崇义园管理处2018年三公经费公开表 

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