一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市归国华侨联合会主要职责是负责归侨侨眷 方面的工作。内设机构分为:办公室(负责机构日常工作的协调和与有关部门的联络沟通工作;负责机关文秘、文印、保密、机要、档案、财务、国有资产管理等工作;负责机关的公务、接待和后勤服务等工作;负责侨联组织建设、机关人事以及离退休人员的管理、服务工作;负责协助侨界人大代表、政协委员人选做好参政议政和民主监督工作;负责机关党务和纪律检查、群团等工作;负责与本部门职责相关的信访工作;负责完成上级侨联办公室和组织人事机构安排的工作;负责完成机关交办的其他工作)、对外联络股(负责联络有关部门开展国内外文化交流与合作;负责对外宣传工作;负责协助海外侨胞在孝义兴办社会公益事业;负责开展侨务理论研究和学术交流,收集、整理侨史资料;负责调查研究市内侨情,联络归侨、侨眷,组织各界的群众性联谊活动;负责归侨、侨眷信访、法律咨询等工作,维护他们的合法权益;负责拟定并组织实施侨联外事工作计划,办理有关人员出境申报手续;负责联络、接待海外侨胞、港澳同胞及其社团,协助他们在孝义投资兴业;负责开展侨务对台工作;负责协助有关部门引进资金、技术、人才,开拓国际市场;负责海外侨胞、港澳同胞的信访、法律咨询等工作,维护他们在国内的合法权益;负责指导、扶持归侨和侨属企业;负责完成机关交办的其他工作)。
(二)人员构成情况
孝义市归国华侨联合会事业编制9人,实有人数9人,无离退休人员。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、采取多种形式,宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实,营造全社会依法爱侨护侨的良好氛围。
2、做好侨界群众工作,全心全意为归侨、侨眷服务,为他们解决实际困难和问题,岁末年终对困难归侨侨眷进行慰问。
3、定期不定期走访侨情复杂的各驻市厂矿居民区和城区居委,开展侨务资源调查,充实和完善侨界人士档案。
4、组织引导侨界政协委员参政议政,通过撰写提案建议、社情民意等形式,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,促进民主监督。
5、筛选储备招商项目,邀请投资客商并组织招商活动,跟踪服务好招商引资项目。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2019年收入预算101.89万元,与上年相比增加15.26%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中:
一般公共预算收入82.45万元,与上年相比增加12.07 %,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元, 与上年相比与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2019年非税收入计划0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算101.89万元,与上年相比增加28.84%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算95.93万元,与上年相比增加 %,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中公用支出3.43万元,与上年相比减少24.67 %,减少的主要原因是取消公务用车运行维护费。(2)项目支出预算5.96万元,与上年相比无增减变化。主要项目是用于慰问归侨和招商项目经费 5.96万元。
(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出82.45万元,与上年相比增加13.13%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。
(2)社会保障和就业11.43万元,与上年相比增加7.93%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。
(3)住房保障支出4.57万元,与上年相比增加7.78%,增加的主要原因是调资,公积金上调。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出92.5万元,与上年相比增加18.76%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。
(2)商品和服务支出3.43万元,与上年相比减少24.45%,减少的主要原因是取消公务用车运行维护费。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计3.43万元,与上年相比减少24.45%,减少的主要原因是取消公务用车运行维护费。
(七)重点支出和重要项目安排情况
2019年,我单位无重点支出(重要项目)。
(八)2019年专项转移支付
2019年,我单位无专项转移支付 。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋60平米,固定资产价值28万元;(2)车辆1辆,固定资产价值19.2万元;(3)其他固定资产价值8.7万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比减100%,减少的原因是车改。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。