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孝义市园林绿化队2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  机构设置:办公室、绿化部 

  主要职责是:管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地系统规划,城市园林绿地建设,城市园林绿地管理与维护。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市园林绿化队事业编制30人;实际38人;长期聘用临时工0 

  离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  保持城市行道树植物良好形态;及时补种缺株;及时打药、刷树、修剪等 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算393.97万元,与上年相比增加4.18%,增加的主要原因是人员经费上调 

  一般公共预算收入393.97万元,与上年相比增加4.18 %,增加的主要原因是人员经费上调 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比增减变化。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算393.97万元,与上年相比增加4.18 %,增加的主要原因是人员经费上调 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算370.67元,与上年相比增加4.46 %,增加的主要原因是人员经费上调。其中公用支出14.5元,与上年相比减少1.96%,减少的主要原因是调整工会经费预算 

  2)项目支出预算23.3元,与上年相比增减变化。主要项目是: 

  日常管护费23.3 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)社会保障和就业48.68万元,与上年相比增加5.73%,增加的主要原因:人员工资上调; 

  (2)医疗卫生13.72万元,此科目为2019年新增功能科目,2018年划分在城乡社区事务支出中; 

  (3)城乡社区事务313.28万元,与上年相比减少0.29%,减少的主要原因是调整工会经费预算    

  (4)住房保障支出18.29万元,与上年相比增加1.95%,增加的主要原因是人员经费上调 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出353.1元,与上年相比增加4.78%,增加的主要原因是人员经费上调 

  2)商品和服务支出37.4元,与上年相比减少1.81 %,减少的主要原因是调整工会经费预算 

  3)对个人和家庭的补助支出3.07元,与上年相比无增减变化。 

  (四)2019年涉及政府采购项目3个,预算资金1.15万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计14.5元,与上年相比减少1.96%,减少的主要原因是调整工会经费预算 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值90745元;(3)其他固定资产价值73040元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比增减变化。 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化  

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比增减变化 

  附件:孝义市园林绿化队2019年部门预算公开表 

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