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索引编号:
111423LL00100/2021-15018
著录日期:
2021-05-18
标  题:
孝义市卫生健康和体育局2021年部门预算
孝义市卫生健康和体育局2021年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发<孝义市机构改革方案>的通知》(孝发〔2019〕1号),制定本规定。孝义市卫生健康和体育局(以下简称市卫生健康和体育局)是市政府的工作部门,为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家国民健康方针政策,组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置,负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测,贯彻食品安全地方标准,负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

5.负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理,组织开展相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

6.贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准,会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准,实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

8.制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。

9.负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。

10.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划,培养、发展和管理体育市场;推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;统筹规划全市竞技体育发展,组织开展全市性竞技体育活动;负责体育彩票发行管理等工作。

14.承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。

15.所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

16.承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变:市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康孝义战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以增强人民群众健康获得感为目标,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进,加强重大疾病预防控制工作,推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施,提高医疗卫生服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二是更加注重工作重心下移、资源下沉,强化基层服务网络功能,推进卫生健康和体育工作公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。

三是协调推进深化医药卫生体制改革,加大综合医改和城市公立医院综合改革力度,推进管办分离,创新和转变监管方式,构建协同顺畅、信息共享的监管机制,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

四是更加注重老年健康事业,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。

18.有关职责分工

一是与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作,贯彻国家、省生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省和吕梁市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二是与市民政局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责拟订落实应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

三是与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

四是与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)人员构成情况

孝义市卫生健康和体育局行政编制14人;事业编制22人;工勤编制0名;实际47人;长期聘用临时工0人。

离退休人员41人,其中:离休2人,退休39人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是强化卫生计生行政监管职能。二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。三是完善各项督查考核机制。四是承担好各所涉领导组工作职能。五是推进卫计专业队伍人才建设。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2021年收入预算1420.82万元,与上年相比减少14.44%,减少的主要原因是:去年因新冠疫情增加疫情防控资金80万元,今年未列入年初预算;去年省级下达医养结合省级补助(晋财社[2019]176号)122.25万元,今年未下达。其中:

一般公共预算收入1420.82万元,与上年相比减少14.44%,减少的主要原因是去年因新冠疫情增加疫情防控资金80万元,今年未列入年初预算;去年省级下达医养结合省级补助(晋财社[2019]176号)122.25万元,今年未下达。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%。

三、支出预算说明

2021年支出预算1420.82万元,与上年相比减少14.44%,减少的主要原因是:去年因新冠疫情增加疫情防控资金80万元,今年未列入年初预算;去年省级下达医养结合省级补助(晋财社[2019]176号)122.25万元,今年未下达。

(一)2021年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算539万元,与上年相比增加1.82%,增加的主要原因是:退休人员取暖费14.86万元列入单位预算支出,增加退休人员职业年金13.88万元预算支出。其中公用支出42.93万元,与上年35.08万元相比增加22.37%,增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助6.75万元从项目支出改为公用支出。

(2)项目支出预算881.82万元,与上年相比减少22.04%,去年因新冠疫情增加疫情防控资金80万元,今年未列入年初预算;去年省级下达医养结合省级补助(晋财社[2019]176号)122.25万元,今年未下达。主要项目是:

1.计生家庭奖励县级配套资金项目188.88万元

2.2021年中央计生家庭奖励资金(晋财社2020-266号)项目36万元

3.2021省级计生家庭奖励资金(晋财社2020-266号)项目119.03万元

4.2021省级老年村医退养补助(晋财社2020-240号)项目94.15万元

5.2021省级村医养老保险补助资金(晋财社2020-240号)项目10.23万元

6.2021省级村计生服务员工资(晋财社2020-271号)项目14.35万元

7.2021中央齿科医院儿童口腔综合干预(晋财社2020-245号)项目1.5万元

8.村计生服务员报酬县级配套资金项目11.88万元

9.驻村乡村医生生活补助项目264.48万元

10.退养乡村医生生活补助县级配套项目71.93万元

11.乡村医生养老保险县级配套项目9.61万元

12.2020年医疗废物清运费项目29.68万元

13.2020年重阳节百岁老人慰问专项业务工作经费项目5.1万元

14.离休干部医药费项目5万元

15.2019年农村人居环境整治工作奖补资金项目20万元

(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出80.43万元,与上年相比增加1.23%,增加的主要原因退休人员取暖费14.86万元列入单位预算支出,增加退休人员职业年金13.88万元预算支出。

(2)卫生健康支出支出1301.7万元,与上年相比减少15.57%,增加的主要原因是去年因新冠疫情增加疫情防控资金80万元,今年未列入年初预算;去年省级下达医养结合省级补助(晋财社[2019]176号)122.25万元,今年未下达。

(3)住房保障支出支出38.69万元,与上年相比减少1.95%,增加的主要原因是退休1人。

(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出476.35万元,与上年相比增加0.58%,增加的主要原因是增加年度晋档调资。

(2)商品和服务支出42.93万元,与上年相比增加22.37%,增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助6.75万元从项目支出改为公用支出。

(3)对个人和家庭的补助支出19.72万元,与上年相比减少4.55%,减少的主要原因是退休人员死亡。

(四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2021年机关运行经费预算情况

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计42.93万元,与上年35.08万元相比增加22.37%,增加的主要原因是第一书记和驻村队员补助6.75万元从项目支出改为公用支出。

(七)重点项目绩效情况

2021年,我单位预算安排重点支出资金881.82万元,主要用于

1.计生家庭奖励县级配套资金项目188.88万元

2.2021年中央计生家庭奖励资金(晋财社2020-266号)项目36万元

3.2021省级计生家庭奖励资金(晋财社2020-266号)项目119.03万元

4.2021省级老年村医退养补助(晋财社2020-240号)项目94.15万元

5.2021省级村医养老保险补助资金(晋财社2020-240号)项目10.23万元

6.2021省级村计生服务员工资(晋财社2020-271号)项目14.35万元

7.2021中央齿科医院儿童口腔综合干预(晋财社2020-245号)项目1.5万元

8.村计生服务员报酬县级配套资金项目11.88万元

9.驻村乡村医生生活补助项目264.48万元

10.退养乡村医生生活补助县级配套项目71.93万元

11.乡村医生养老保险县级配套项目9.61万元

12.2020年医疗废物清运费项目29.68万元

13.2020年重阳节百岁老人慰问专项业务工作经费项目5.1万元

14.离休干部医药费项目5万元

15.2019年农村人居环境整治工作奖补资金项目20万元

(八)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金275.26万元,主要用于

1.2021年中央计生家庭奖励资金(晋财社2020-266号)项目36万元

2.2021省级计生家庭奖励资金(晋财社2020-266号)项目119.03万元

3.2021省级老年村医退养补助(晋财社2020-240号)项目94.15万元

4.2021省级村医养老保险补助资金(晋财社2020-240号)项目10.23万元

5.2021省级村计生服务员工资(晋财社2020-271号)项目14.35万元

6.2021中央齿科医院儿童口腔综合干预(晋财社2020-245号)项目1.5万元

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值203242.74元;(3)其他固定资产价值3397853.28元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元,与上年相比增加14.29%,增加的主要原因是去年事业用车按二级单位预算,今年统一按一级单位预算。其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排3.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比没有增减。公务用车运行维护费3.2万元,与上年相比增加14.29%,增加的原因是去年事业用车按二级单位预算,今年统一按一级单位预算。

附件:孝义市卫生健康和体育局2021年部门预算公开表 

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