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索引编号:
111423LL00100/2022-33220
著录日期:
2022-04-15
标  题:
孝义市胜溪湖街道办事处2022年部门预算
孝义市胜溪湖街道办事处2022年部门预算
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孝义市胜溪湖街道办事处

2022年部门预算

编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市胜溪湖街道办事处属于行政单位,制定和组织实施街道建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西南城郊结合部,全街办有行政村11个,村改居7个,社区服务中心1个,辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心:

综合办公室:负责上传下达,做好机关值守,保证全街道安全等工作。

便民服务中心:协调中心各成员单位建立办事制度,健全服务规范,落实办事人员,为前来办事的群众提供必要的条件,创造舒适环境。

退役军人服务站:宣传贯彻国家关于退役军人优抚帮扶、权益保障、信息数据采集等相关政策指导服务,做好本辖区退役军人服务管理工作。

(二)人员构成情况

我单位行政编制22人;事业编制32人;工勤编制0名;实际72人;长期聘用临时工0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

以党史教育为主线,抓紧村两委换届这项牛鼻子工程,以推进一二三产业融合发展为目标,统筹谋新篇、开新局、走新路,以做实“三零创建”为抓手,筑牢社会安全平安发展基础,确保市委“1571”发展战略部署在胜溪湖街道全面贯彻落实,开创胜溪湖乡村振兴新局面。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算1458.69万元,与上年相比减少15.46%,减少的主要原因是项目经费减少。其中:

一般公共预算收入1458.69万元,与上年相比减少15.46%,减少的主要原因是项目经费减少。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比无变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算1458.69万元,与上年相比减少15.46%,减少的主要原因是项目经费减少。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算634.95万元,与上年相比减少4.78%,减少的主要原因是项目经费减少。其中公用支出19.85万元,与上年相比减少17.57%,减少的主要原因是压缩公用经费开支。

(2)项目支出预算823.74万元,与上年相比减少22.18%,减少的主要原因是项目支出减少。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出602.2万元,与上年相比减少11.96%,减少的主要原因是单位人员调动。

(2)社会保障和就业支出373.64万元,与上年相比增加1.63%,增加的原因是失地农民生活补助调标。

(3)卫生健康支出33.02万元,与上年相比减少8.73%,减少的主要原因是单位人员变动,医疗保险支出减少。

(4)城乡社区支出272.67万元,与上年相比减少7.89%,减少的原因是项目预算安排减少;

(5)农林水支出81.26万元,与上年相比减少44.3%,减少的主要原因是减少驻村选派干部经费。

(6)住房保障支出64.62万元,与上年相比增加19.69%,增加原因是住房公积金单位缴费金额增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出614.77万元,与上年相比减少3.72%,减少的主要原因是单位人员调动。

(2)商品和服务支出19.85万元,与上年相减少17.57%,减少的主要原因是公务用车经费支出。

(3)对个人和家庭的补助支出0.34万元,与上年相比减少91.98%,减少的主要原因是单位人员调动。

(四)2022年涉及政府采购项目6个,预算资金19.45万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计19.85万元,与上年相比减少17.57%,减少的主要原因是减少公务用车经费支出。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金493.13万元,主要用于失地农民生活补助、文明城市创建环境整治、河底村空气能集中供暖工程、人居环境整治工程、曹溪河工作经费等工程。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金88.78万元,主要用于村级转移支付81.26万元、计生转移支付3.38万元、道路转移支付4.14万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋4675.45平方米,固定资产价值5169456.59元;(2)车辆7辆,固定资产价值684830元;(3)其他固定资产价值4066491.5元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.5万元,与上年相比减少35%,减少的原因是压缩公务用车经费支出。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排6.5万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费6.5万元,与上年相比减少35%,减少的原因是压缩公务用车经费支出。

附件:孝义市胜溪湖街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx


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