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索引编号:
111423LL00100/2022-32799
著录日期:
2022-04-14
标  题:
孝义市信访局2022年部门预算
孝义市信访局2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据孝编字[2005]19号文件规定,本部门属正科级建制,核定行政编制6名,有1个下属事业编制机构:孝义市信访局信访服务中心,属于股级建制,核定编制10名。

主要职责:化解各类矛盾,维护社会稳定,宣传信访政策,受理转办信访案件,督办信访案件。

(二)人员构成情况

孝义市信访局部门行政编制6人;事业编制10人;实际17人。

离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是强化联席会议的调度和管理职能。二是进一步探索完善特殊时期维稳机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是强化信访调研和参与决策的职能。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算276.7万元,与上年相比减少5%,减少的主要原因是人员经费减少。其中:

一般公共预算收入276.7万元,与上年相比减少5%,减少的主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2022年支出预算230.65万元,与上年相比减少5%,减少的主要原因是人员经费减少。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算203.7万元,与上年相比减少5.9%,减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出105.45万元,与上年相比增加159.72%,增加的主要原因是日常公用项目全部列入公用经费。

(2)项目支出预算73万元,与上年相比减少0.43%,减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是:

①申请驻京驻省信访工作经费项目60万元

②解决特殊疑难信访问题专项资金项目10万元

③驻村工作队工作经费3万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出230.65万元,与上年相比减少5.32%,减少的主要原因是减少了驻京驻省信访工作经费。

(2)社会保障和就业支出20.08万元,与上年相比减少14.11%,减少的主要原因是人员经费的减少。

(3)卫生健康支出8.43万元,与上年相比减少6.0%,减少的主要原因是人员经费的减少。

(4)住房保障支出17.54万元,与上年相比增加25.92%,增加的主要原因是人员经费经费增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出165.08万元,与上年相比减少4.93%,减少的主要原因是人员经费减少。

(2)商品和服务支出105.45万元,与上年相比减少3.18%,减少的主要原因是人员经费减少。

(3)对个人和家庭的补助支出2.3万元,与上年相比减少0.43%,减少的主要原因是人员经费减少。

(四)2022年涉及政府采购项目1个,预算资金3.87万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计105.45万元,与上年相比增加160.12%,增加的主要原因是日常公用项目全部列入公用经费。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金60万元,主要用于驻京驻省信访工作经费支出。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值179102元;(3)其他固定资产价值1617640元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市信访局2022年部门预算公开表.xlsx

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