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孝义市扶贫开发管理中心2018年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市扶贫开发管理中心是正科级事业单位。
  主要职责:
  1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护,依托数据平台在市脱贫攻坚小组的安排下,对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作监督。
  2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;依据全市“十大脱贫专项行动”牵头单位、责任单位出台的精准扶贫政策及时给予更新发布。
  3、在脱贫攻坚领导小组的安排下,负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。
  4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派,依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。
  5、负责国家、省、市扶贫办个类数据、信息、报表、文件的上传下达,信息报送。
  6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市扶贫开发管理中心事业编制10人,实际16人;无离退休人员。
  (三)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算13398809.79元,上年收入决算10683675元,与上年相比增加25.41%,增加的主要原因是专项资金和人员经费增加。
  其中:一般公共预算收入13398809.79元,与上年相比增加25.41%,增加的主要原因是专项资金和人员经费增加。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算13339114.95元,上年支出决算10889356.56元,与上年相比增加22.49%,增加的主要原因是专项资金支出增加。
  (二)一般公共预算支出13339114.95元,与上年相比增加22.49%,增加的主要原因是专项资金支出增加。
  其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1788024.95元,与上年相比减少3.31%,减少的主要原因是日常公用支出减少,其中公用支出252215.16元;(2)项目支出决算11551090元,与上年相比增加27.77%,增加的主要原因是专项资金支出增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出183541.35元,与上年相比增加16.23%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)农林水支出1295573.67元,与上年相比增加20.58%,增加的主要原因是出人员工资增加;(3)住房保障支出64943元,与上年相比增加2.82%,增加的主要原因人员工资增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1535809.79元,与上年相比增加33.21%,增加的主要原因是人员工资调资;(2)商品和服务支出212636.16元,与上年相比减少11.32%,减少的主要原因是日常公用支出减少;(3)对个人和家庭的补助812912元,与上年相比增加28.27%,增加的主要原因是助学金增加;(4)资本性支出39579元,与上年相比减少88.29%,减少的主要原因是办公设备购置减少;(5)对企业补助10071378元,与上年相比增加29.21%,增加的主要原因是对企业的专项资金补贴增加。
  (二)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金39579元。
  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计252215.16元。其中:办公费支出19181.50元、印刷费92886元、邮电费8976元、差旅费5168.5元、福利费8408元、维修(护)费9028元、劳务费45560元、工会经费9125元、公务用车运行维护费12396.86元、办公设备购置费39579元、其他商品和服务支出1906.30元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (五)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出资金0元。
  (六)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (七)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77719元;(3)其他固定资产价值495122元。
  (八)专业性较强的名词进行解释。
  无。 
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12396.86元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出17200元,与上年相比减少27.92%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12396.86元,与上年相比减少27.92%,减少的主要原因是汽燃费支出减少;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费12396.86元,与上年相比减少27.92%,减少的主要原因是汽燃费支出减少。

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